2016年市老龄工作委员会办公室预算信息公开内容及附表
一、2016年部门预算公开说明
(一)基本情况
1、部门主要职能
⒈宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老龄工作的方针政策和重大决定。
⒉研究、制定全市老龄事业发展战略及重大政策、规划。
⒊检查有关老龄工作法律法规的贯彻落实情况,督促、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作。
⒋协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理,推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。
⒌指导、督促和检查全市各区、开发区、乡(镇)、街道办事处的老龄工作。
⒍组织、协调、开展有关老龄事务方面的重大活动。
⒎完成上级交办的其它事项。
2、部门预算单位构成
鄂州市老龄工作委员会办公室
3、部门人员构成:
鄂州市老龄工作委员会办公室编制人数5人,其中:行政编制4人,事业编制1人。现有在职人员4人,退休人员3人。
(二)收支预算情况:
部门预算总收入93.22万元、总支出93.22万元。
(三)财政拨款(补助)预算情况:
基本支出54.22万元、项目支出39万元。
(四)政府采购预算安排情况:政府采购预算8万元。
二、2016年部门收支预算总表(附表一)
二、财政拨款(补助)支出预算表(附表二)
三、“三公”经费财政拨款预算说明
四、“三公”经费预算表(附表三)
附表一
2016年鄂州市老龄工作委员会办公室部门收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
93.22 |
一、【201】一般公共服务支出 |
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经费拨款(补助) |
93.22 |
二、【202】外交支出 |
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纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) |
三、【203】国防支出 |
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专项收入 |
四、【204】公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
五、【205】教育支出 |
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罚没收入 |
六、【206】科学技术支出 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
七、【207】文化体育与传媒支出 |
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其他非税收入 |
八、【208】社会保障和就业支出 |
93.22 |
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政府性基金拨款 |
九、【209】社会保险基金支出 |
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二、事业收入(不含非税收入) |
十、【210】医疗卫生与计划生育支出 |
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三、事业单位经营收入 |
十一、【211】节能环保支出 |
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四、其他收入 |
十二、【212】城乡社区支出 |
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五、上级补助收入 |
十三、【213】农林水支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
十四、【214】交通运输支出 |
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十五、【215】资源勘探电力信息等支出 |
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十六、【216】商业服务业等支出 |
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十七、【217】金融支出 |
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十八、【219】援助其他地区支出 |
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十九、【220】国土海洋气象支出 |
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二十、【221】住房保障支出 |
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二十一、【222】粮油物资储备支出 |
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二十二、【223】国有资本经营预算支出 |
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二十二、【227】预备费 |
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二十四、【229】其他支出 |
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二十五、【230】转移性支出 |
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二十六、【231】债务还本支出 |
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二十七、【232】债务付息支出 |
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二十八、【233】债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
本 年 支 出 合 计 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
结 转 下 年 |
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八、上年结余、结存 |
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其中:上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
附表二
2016年鄂州市老龄工作委员会办公室部门财政拨款补助支出表
支出功能分类科目 |
合 计 |
财政拨款(补助) |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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208 |
20802 |
2080205 |
93.22 |
93.22 |
25.37 |
11.36 |
17.49 |
39 |
附表三
2016年鄂州市老龄工作委员会办公室部门“三公”经费财政拨款预算表
单位 :万元
项 目 |
2016年预算 |
合 计 |
|
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
1.1 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
5 |
其中:公务用车运行维护费 |
5 |
公务用车购置费 |
0 |
注:1、按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,我市2016年已经实施公车改革,公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。
鄂州市老龄工作委员会办公室2016年“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费单位
鄂州市老龄工作委员会办公室
二、“三公”经费预算情况
2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 6.1万元。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0万元。
(二)公务用车运行维护费 5万元。
(三)公务接待费预算 1.1 ?万元。
(四)“三公”经费没有增减。