2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-14

  鄂州市残疾人联合会2021年部门决算

  目 录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 市残联2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 市残联2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 鄂州市残疾人联合会概况

  一、部门主要职能

  市残疾人联合会贯彻落实党中央关于群团工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策,协助研究制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会秘书处日常工作。

  (二)指导全市按比例安排残疾人就业工作;负责本区域内市直机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位上年度实际安排残疾人就业人数的认定;配合征收机关对“未安排残疾人就业和安排残疾人就业未达到规定比例的用人单位”实施残疾人就业保证金的依法征收。

  (三)密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求;配合有关部门维护残疾人权益。

  (四)团结、教育残疾人遵守宪法法律、遵守社会公德和职业道德,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,履行应尽的义务,为社会主义建设贡献力量。

  (五)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

  (六)组织开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化、体育、社会服务、福利、无障碍建设和残疾预防等工作。

  (七)协助管理区(开发区)残联领导班子;指导基层残疾人工作;指导全市各类残疾人专门协会工作。

  (八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

  (九)完成上级交办的其他任务。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  机关内设机构三部一室,分别是康复部、宣教部、组联维权部、办公室。

  2、部门决算单位组成

  2021年部门决算单位包括:市残疾人联合会本级和二级单位市残疾人就业服务中心数据汇总构成。

  三、部门人员构成

  鄂州市残疾人联合会参照公务员法管理的事业编制9人,2021年决算在职人员10人,退休人员11人;二级单位残疾人就业服务中心公益一类事业编制5人,2021年决算在职人员5人,退休1人。

  第二部分鄂州市残疾人联合会2021年部门

  决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年决算总收入2269.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1607.25万元,占总收入的71.05%,政府性基金财政拨款收入260.3万元,占总收入的11.51%,其他收入394.66万元,占总收入的17.44%。年初结转7.73万元。

  (二)2021年决算总支出2269.93万元。其中:

  1.本年支出2139.28万元,基本支出362.08万元,占总支出的16.93%。项目支出1777.2万元,占总支出的83.07%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出1.28万元,社会保障和就业支出1838.27万元,卫生健康支出16.38万元,住房保障支出23.05万元,其他支出260.3万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出314.81万元,商品和服务支出47.27万元,残疾人康复支出613.01万元,残疾人就业和扶贫68万元,其他残疾人事业支出835.89万元,其他支出260.3万元。

  2.年末结转130.65万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门决算总收入2262.21万元。比上年决算增加342.7万元,增长17.85 %,主要原因是预算调增项目残疾儿童康复救助家庭生活补贴所致。

  2021年部门决算本年支出2139.28万元。比上年决算增加72.7万元,增长3.52%,主要原因是增加了残疾儿童康复救助家庭生活补贴经费的项目支出。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计均为1875.28万元。与2021年初预算数相比,各完成年初预算的102.80%,比预算增加51.04万元,主要原因残疾儿童康复救助家庭生活补贴经费支出增加。

  与2020年度决算数相比,财政拨款收、支总计各增加18.47万元,增长0.99 %。主要原因是其他残疾人事业支出增加。

  2021年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1607.25万元,比2020年度决算数增加307.97万元。增加主要原因是新增残疾儿童康复救助家庭生活补贴经费。政府性基金预算财政拨款收入260.3万元,比2020年度决算数增加26.3万元。主要原因是残疾人基本精准康复经费增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1607.42万元,占本年支出合计的75.14 %。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加178.07万元,增长12.46%。主要原因是残疾儿童康复救助家庭生活补贴经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1607.42万元主

  要用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)1.28万元,占0.08%。主要是用于第一书记下乡补贴。

  2.社会保障和就业支出1566.71万元,占97.47%。主要

  是用于行政事业单位养老支出26.13万元,行政运行242.07万元,残疾人康复613.01万元,残疾人就业和扶贫68万元,其他残疾人事业支出617.5万元。

  3.卫生健康支出16.38万元,占1.02%,主要是用于缴纳行政事业单位职工医疗保险。

  4.住房保障支出23.05万元,占1.43%,主要是用于缴纳行政事业单位职工住房公积金。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1607.24万元,支出决算为1607.42万元,完成年初预算的100.01%。其中:

  1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1.28万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的100%。

  2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1566.54万元,支出决算为1566.71万元,完成年初预算的100.01%。

  3.卫生健康支出(类)。年初预算为16.38万元,支出决算为16.38万元,完成年初预算的100%。

  4.住房保障支出(类)。年初预算为23.05万元,支出决算为23.05万元,完成年初预算的100%。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算362.08万元,占决算总额的16.93%。其中:

  (一)人员经费314.81万元。包括:

  工资福利支出311.21万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助3.6万元,主要用于:退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (三)公用经费44.75万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  (四)资本性支出2.52万元。主要用于购置办公设备。

  六、机关运行经费执行情况说明

  2021年机关运行经费决算47.27万元,(与部门决算中参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),占决算总额的2.2%。比年初预算数增加3.13 万元,增长7.09%。主要原因是:新进2名公务员购置办公设施设备经费增加导致。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2021年 12 月 31 日,固定资产总额111.32万元,已提折旧71.19万元,固定资产净值40.13万元,均为一般办公用设备(电脑、打印机、办公用桌椅、文件柜、投影仪、第三代残疾人智能证为证设备等)。截止2021年底,本部门车辆购置0辆,保有量0辆;房屋0平方米;单位价值50 万元以上通用设备为0;单位价值 100 万元以上专用设备为0。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  1.预算绩效管理工作的开展

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及3个大项目,资金1245.34万元。从评价情况来看,项目立项规范,资金到位及时,指标设置基本合理;项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;项目在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后产生了良好的社会效益。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)如下:

  (1)残疾人康复绩效自评综述:项目全年预算数为613.01万元,执行数为613.01万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为806名0-15岁脑瘫、听障、智障、孤独症儿童落实康复救助和兜底保障政策。为残疾人适配辅具1188件。为14462名残疾人签约残疾人家庭医生服务,为12829人次残疾人提供基本康复服务,服务率100%。为6518人次贫困精神病人提供门诊服药补贴和住院兜底保障,免费发放药物。

  (2)残疾人就业和扶贫绩效自评综述:项目全年预算数为68万元,执行数68万元,完成预算的100%。主要产出和效果:扶持残疾人创业品牌基地一个。为1000多名残疾人提供职业技能和农村实用技术培训。帮助32名小老板、小店主、技术能手和10家残疾人创业基地解决创业问题,培养了张文科等一批直播带货达人,提升了我市残疾人创业就业服务水平。通过集中和分散按比例安置就业等方式帮助200多名残疾人实现就业。

  (3)其他残疾人事业支出绩效自评综述:项目全年预算564.33万元,执行数564.5万元,完成预算的100.01%。主要产出和效果:为444名残疾儿童康复救助发放家庭生活补助。以庆祝建党百年为契机,先后组织基层开展大型主题文化活动23场次,近万名残疾人参与了活动,推动广大残疾人动起来乐起来。分批组织300多名重度残疾人参加文化进家庭“五个一”活动,鼓励残疾人走出了家门。打造社区残疾人励志书屋10多家。为60户贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造。为153名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。圆满完成全市3.1万名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。采取“接上来”“走下去”等方式为2.8万名残疾人提供暖心换证服务。为51名考入大学的残疾学生和困难残疾人家庭学生发放助学金。为全市残疾人专职委员发放公益岗补贴。以各类残疾人节日为契机,通过线上线下等多种方式,开展专题宣教和帮扶活动30多场,服务3000多人次,提升了社会残疾预防意识。

  3.绩效评价结果应用情况

  部门绩效评价结果应用情况。2021年,根据对绩效评价的结果、至部门决算公开时已经应用的情况来看:绩效评价覆盖全部项目,且项目立项、绩效目标设计和预算编制合理,项目管理机构健全、结果与预算安排相符,项目完成的质量较高,达到了预期的目的。

  附件:

  2021年度项目资金绩效自评表

  单位名称:残疾人联合会    填报日期:2021年12月31日

项目名称

残疾人各项目资金 

主管部门

残疾人联合会

项目实施单位

残疾人联合会

项目类别

1、部门预算项目      2、省直专项     3、省对下转移支付项目 

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目       3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

20分)

 

预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

1245.34

1245.34

100%

20

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

残疾人康复、就业、社会保障及其他残疾人事业支出

100%

100%

10

质量指标

补助标准执行达标率

100%

100%

10

时效指标

项目完成及时率

100%

100%

10

成本指标

各项目支出补助标准

严格按规定标准执行

严格按规定标准执行

10

效益指标

经济效益指标

残疾人就业创业收入水平

提升

大幅提升

10

社会效益指标

扶残助残的社会氛围

提升

有所提升

10

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人优惠政策知晓率

≥85%

≥90%

10

残疾人优惠政策满意度

≥85%

≥90%

10

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

全年绩效目标整体完成情况较好,无未完成指标。

改进措施及

结果应用方案

2021年度有效保障了残疾人各项目的执行工作,下一步将继续保持先进做法,争取2022年度全方位扎实做好项目绩效管理工作,让残疾人得到更多的实惠,享受到党和人民的关爱。

  备注:

  1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  九、政府采购执行情况说明。

  2021年政府采购支出总额2.52万元。均为政府采购货物支出,占采购总额的100%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元,支出决算为0.43万元,完成预算的63.24 %。决算数小于预算数的主要原因:落实过紧日子,降低行政成本 ,要求压缩“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%,比预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位无公务出国支出。

  全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0

  万元,本部门没有发生公务用车购置费用及运行费用,完成

  年初预算的0%,与年初预算持平,其中:

  (1)公务用车购置费0万元。

  (2)公务用车运行费0万元

  3.公务接待费支出决算为0.43万元,完成年初预算的63.24%,比年初预算减少0.25万元,主要原因是落实过紧日子,降低行政成本,压缩公务接待经费支出。其中:

  (1)外宾接待支出0万元。

  (2)国内公务接待支出0.43万元,接待对象主要是省残疾人联合会、黄石市残疾人联合会、省职业技能培训学校,主要是开展对鄂调研、残疾人证换发调研工作、托养中心建设工作、残疾人技能培训工作等相关业务。2021年共接待国内来访团组9个,42人次(不包括陪同人员)。

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初无结转,本年收入260.3万元,本年支出260.3万元,年末无结转和结余 具体支出情况为:

  (一)社会福利彩票公益金支出(类)。支出决算为70万元,全部用于残疾人阳光家园托养服务方面支出。

  (二)残疾人事业的彩票公益金支出(类)。支出决算为190.3万元,主要用于0-6岁残疾儿童康复救助171.8万元、残疾人基本精准康复3.5万元、残疾人“五个一”文化活动15万元的支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

  第三部分 专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 鄂州市残疾人联合会2021年部门决算表

  附件:一、鄂州市残疾人联合会2021年收入支出决算总表

        二、鄂州市残疾人联合会2021年收入决算表

        三、鄂州市残疾人联合会2021年支出决算表

        四、鄂州市残疾人联合会2021年财政拨款收入支出决算总表

        五、鄂州市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、鄂州市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、鄂州市残疾人联合会2021年财政拨款“三公经费”支出决算表

       八、鄂州市残疾人联合会2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、鄂州市残疾人联合会2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

扫一扫在手机上查看当前页面