2022年预算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-01-30

  鄂州市行政审批局2022年部门预算公开说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府关于职能转变、“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开任务部署。组织制定政府职能转变、“放管服”改革、相对集中许可权、政务服务、大数据建设与管理、公共资源交易监管等各类专项规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。

  2.牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化。

  3.承担全市行政审批制度改革工作,建立和完善相对集中许可权工作机制,规范行政审批行为,优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。负责行政审批流程再造和行政职权事项的动态管理工作。

  4.负责做好投资项目的帮办、代办服务,协调联合咨询、联合会审工作。负责受理市场准入类、社会民生类、公共服务类等行政审批事项。

  5.负责组织、协调、培训、监督、考核、管理进驻政务服务中心(市民中心)的部门依法、高效办理行政审批、公共服务事项。统筹推进全市政务服务体系规范化和标准化建设。

  6.负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全市大数据管理工作,统筹指导协调全市政务服务数据资源的整合应用和共享开放。

  7.推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

  8.指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开,负责市政府门户网站的管理,指导、监督全市政府网站建设和管理工作。

  9.建立公共资源交易投诉举报工作机制,受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

  10.组织开展公共资源交易监督检查,依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。推进公共资源交易目录化,查处目录内市级项目平台外交易行为,规范和管理公共资源交易市场主体行为。

  11.完成上级交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成

  我单位纳入2022年部门预算单位只有一个,即鄂州市行政审批局本级。

  (三)部门人员构成

  2022年预算在职人员28人;其中:在职公务员21人,参公人员5人,事业人员2人;退休人员6人。

  二、年度工作目标及主要任务

  (一)聚焦“高效办成一件事”,持续开展流程再造、业务集成、系统重塑,落地更多“一事联办”事项,让企业和群众进一门、到一窗、办成一件事。

  (二)抢抓武汉城市圈同城化核心区建设契机,围绕民生同保,不断深化武鄂政务服务同城化,做好武汉城市圈、全省通办事项落地见效。

  (三)推进基层政务服务标准化建设,探索推广应用政务服务中心运行规范等系列标准,规范全市政务服务中心运行管理,打造政务服务标准化示范项目,建立便利化、集约化、高效化的政务服务体系

  (四)纵深推进“评定分离”改革,不断完善公共资源交易监管体制,实现规范监管、精准监管。

  (五)大力推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,进一步巩固政府网站集约化建设的成果,加强政府网站和政务新媒体的日常管理,推动公开质量提升和效果提高,形成发布、解读、回应有序衔接的政务公开工作格局。

  (六)加快智慧城市建设,启动“数字底座”建设,打造鄂州数字化、智慧化治理核心基础设施,完善政府数字化治理体系,提升政府决策数字化水平,打造“整体智治”的数字政府。

  (七)落实党风廉政建设责任制,深化廉政风险预警防控工作,督促机关和窗口单位编制行政职权目录,制定权力运行流程图,查找廉政风险点,制定防控措施,规范权力运行。

  (八)做好市政务服务大厅运行维护保障及常态化疫情防控工作。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2022年部门预算总收入2153.30万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1967.87万元,其他收入0万元;上年结转185.43万元。比2021年预算增加849.41万元,主要原因:项目预算中信息化项目增加。

  (二)2022年部门预算总支出2153.30万元。其中:基本支出563万元,项目支出1590.30万元。比2021年预算增加849.41万元,主要原因:项目预算中信息化项目增加。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一、一般公共服务支出2015.26万元。二、社会保障和就业支出64.77万元。三、卫生健康支出32.09万元。四、住房保障支出41.18万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:一、工资福利支出452.08万元。二、商品和服务支出1372.36万元。三、对个人和家庭的补助28.86万元。四、资本性支出300万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2022年一般公共预算财政拨款支出预算1967.87万元,其中:当年预算1967.87万元;上年结转185.43元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出1220.30万元。其中:

  1.人员经费480.94万元,包括:(1)工资福利支出452.08万元,主要用于工资性支出以及医疗住房基本养老保险缴费支出。(2)对个人和家庭的补助支出28.86万元。

  2.公用经费82.06万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品及服务支出等。

  (二)项目支出1590.30万元。主要安排为:

  1.购买政务公开第三方服务项目经费55万元,主要用于第三方服务费用。

  2.投诉处理、执法检查及评标专家经费20万元,主要用于我单位检查招投标监管执法费用。

  3.市民中心水电费390万元,主要用于市民中心水费、电费。

  4.政府雇员及一窗受理人员经费288万元,主要用于政府雇员劳务费及第三方政务助理费用。

  5.2021年度市行政审批局信息化项目资金185.43万元,主要用于2021年大数据中心建立相关系统费用等。

  6.2022年度市行政审批局信息项目资金471.87万元,主要用于本年度大数据中心建立相关系统费用等。

  7.政务服务提升工作经费50万元,主要用于政务服务提升工作经费。

  8.市民中心运行维护保障费130万元,主要用于市政务大厅运行及维护费用。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2万元,比2021年预算减少0万元,下降0%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,比2021年预算增加/减少0万元,主要原因:无因公出国(境)。

  (二)公务接待费预算2万元,比2021年预算减少0万元,主要原因:我单位严格落实中央八项规定。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,比2021年预算减少0万元。主要原因:无公务用车运行维护费。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2022年部门机关运行经费82.06万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品及服务支出等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计203.10万元。包括:

  1.货物类1.5万元。其中:复印纸1.5万元

  2.服务类201.6万元。其中:2022年度信息化资金201.6万元

  (三)国有资产占有使用情况

  1.房屋:我单位现使用办公用房为市政务服务中心5层;

  2.车辆:我单位无应急公务用车;

  3.无专用设备使用情况。

  (四)绩效目标设置情况

  2022年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1590.30万元。

  (五)专业性较强的名词解释

  无

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