一、基本情况
(一)、公司主要职责
1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作;
2、负责所属企业改制的收尾工作;
3、负责不良金融债权清收、管理工作;
4、负责小额贷款的担保服务工作;
5、承办上级交办的其他事项。
(二)、内设机构
1、办公室(信访室);
2、法律顾问室(债权清收部);
3、人事部;
4、财务审计室;
5、企业改革部;
6、小额贷款担保服务部。
(三)、部门人员构成
鄂州市工贸国有资产经营公司编制人数68人,其中:行政编制67人,工勤编制1人,在职实有人数46人,行政编67人,工勤编1人;退休人员22人。
二、收支预算情况
鄂州市工贸国有资产经营公司2015年部门预算总收入547.29万元,均为财政拨款(补助)。
三、财政拨款(补助)预算情况
鄂州工贸国有资产经营公司2015年财政拨款(补助)547.29万元,比2014年预算增加89.74万元,增长19.61%,具体安排情况如下:
(一)、基本支出478.89万元,比去年预算增加76.34万元,增长15.94%,主要在职人员调资及在职人员和退休人员规范津补贴变动,以及日常公用经费增加。其中:
1、工资福利支出273.85万元比去年预算增加47.53万元,增加21%,主要是在职人员调资及在职人员和退休人员规范津补贴后而变动。
2、商品服务支出77.89万元,主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。
3、对个人和家庭补助支出127.15万元,主要用于退休人员的退休费,在职人员住房公积金。
(二)、项目支出68.4万元,比2014年增加13.4万元,主要是增加了企业改制费用中的不可预见项目费用,全市企业改制工作在市委、市政府的正确领导和相关部门的大力支持下,主体任务已经完成,部分遗留问题正在逐年解决,由于可变现资产已基本贻尽,原定“自求平衡”政策无法实现,为了保证改制工作圆满完成,维护社会稳定,拨付企业改制资金费项目63.4万元,其资金专款专用于企业改制。
市工贸公司2015年财政拨款安排“三公”经费预算公开表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
16.04 |
1、因公出国(境)费 |
0 |
2、公务接待费 |
1.04 |
3、公务用车费 |
15 |
其中:公务用车运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
市工贸公司2015年预算信息公开情况反馈表
统计内容 |
主要情况 |
填表说明 |
备注 |
一、预算信息公开情况 |
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是否向社会公开了当年部门预算信息 |
是 |
填“是”/“否” |
|
如已公开,公开的主要内容 |
公开内容:《2015年收支预算总表》、《2015年财政拨款支出预算表》、《2015年“三公经费”支出预算表》 |
简述 |
要求公开内容:《2015年收支预算总表》、《2015年财政拨款支出预算表》、《2015年“三公经费”支出预算表》 |
如未公开,未公开的主要原因 |
简述 |
||
二、部门预算公开渠道 |
市政府网站、公司网站、公司公告、公司全体干部大会 |
简述 |
主要包括市政府网站、部门网站、政府公告、新闻媒体等 |
三、部门预算公开时间 |
2015年3月10 |
简述 |
|
四、关于部门预算公开的意见和建议 |
简述 |
||
五、其他需要说明的情况 |
简述 |
市工贸公司2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其 中 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
547.29 |
478.89 |
55 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
329.16 |
329.16 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
329.16 |
329.16 |
|
2010401 |
行政运行 |
329.16 |
329.16 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
5 |
5 |
|
205 |
教育支出 |
3.62 |
3.62 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.62 |
3.62 |
|
2050802 |
干部教育 |
3.62 |
3.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.59 |
84.59 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.59 |
84.59 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.59 |
84.59 |
|
210 |
医疗卫生支出 |
32.57 |
32.57 |
|
21005 |
医疗保障 |
32.57 |
32.57 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
32.57 |
32.57 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.95 |
28.95 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.95 |
28.95 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.95 |
28.95 |
|
215 |
资源勘探电力信息等支出 |
63.4 |
63.4 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
63.4 |
63.4 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理 |
63.4 |
63.4 |
市工贸公司2015年收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
547.29 |
一、一般公共服务支出 |
329.16 |
事业收入 |
发展与改革事务 |
329.16 |
|
事业单位经营收入 |
行政运行 |
285.39 |
|
其他收入 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
二、教育支出 |
3.62 |
||
进修及培训 |
3.62 |
||
干部教育 |
3.26 |
||
三、社会保障和就业支出 |
84.59 |
||
行政事业单位离退休 |
84.59 |
||
归口管理的行政单位离退休 |
84.59 |
||
四、医疗卫生支出 |
26.92 |
||
医疗保障 |
32.57 |
||
行政单位医疗 |
32.57 |
||
五、住房保障支出 |
28.95 |
||
住房改革支出 |
28.95 |
||
住房公积金 |
28.95 |
||
六、资源勘探电力信息等支出 |
63.4 |
||
支持中小企业发展和管理支出 |
63.4 |
||
其他支持中小企业发展和管理 |
63.4 |
||
本年收入合计 |
547.29 |
本年支出合计 |
547.29 |
上年结转 |
结转下年 |
||
收入总计 |
547.29 |
支出总计 |
547.29 |