2015年预算

信息来源:市公安局 日期:2015-04-22

市公安局2015年部门预算公开说明

一、基本情况
(一)部门主要职能
1、拟订公安工作规范性文件草案,部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息,分析研判,制定对策。
3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击、处置、侦察工作。
4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
5、组织、指导全市公安机关的侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
6、负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为;依法开展治安行政管理工作;协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
7、负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。
8、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
9、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
10、负责到我市视察、参观的党和国家领导人,省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作,并承担相应责任。
11、负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12、负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作,负责全市公安队伍的教育训练,指导和组织全市公安宣传工作。
13、负责全市公安法制工作,检查监督全市公安机关的执法活动,承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
14、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
15、负责全市禁毒、缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
16、拟定公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
17、负责全市公安机关警务保障工作,为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。
18、按有关规定权限,对全市公安民警实施监督,组织实施警务督察工作,查处违纪案件。
19、指导林业部门的公安业务工作。
20、承办上级交办的其它事项。
(二)部门预算单位构成
鄂州市公安局由机关及下设的巡特警、国保、经侦、监管、视侦等11个支队,内设的政治部、指挥中心等7个科室组成。
(三)部门人员构成
总编制人数357人,其中:在职人员313人,在职不占编1人,待编43人。在职实有人数357人,系行政编制。
离退休人员87人,其中:离休1人,退休86人。
二、收支预算情况
2015年部门预算总收入6698.5万元。其中:财政拨款(补助)收入5977.5万元,中央和省级转移支付721万元。
2015年部门预算总支出6698.5万元,主要包括行政运行3292.98万元,一般行政管理事务支出2221万元,其他公安支出(不可预见费)218.59万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2014年财政拨款(补助)预算数5977.5万元,比2014年预算增加107.32万元,增长1.89%。具体安排情况如下:
(一)基本支出4258.91万元,比2014年预算增加528.73万元,增长14.17%,主要原因是:公务员按政策规定增资调资,相应基本支出增加。其中:
1.工资福利支出2380.88万元,主要用于在职民警的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险支出。
2.商品服务支出1213.53万元,主要用于在职民警的日常公用经费等支出。
3.对个人和家庭补助支出664.5万元,主要用于离退休人员的离退休费、福利费、护理费等、遗属抚恤和生活补助、在职人员住房公积金。
(二)项目支出1718.59万元,比2014年预算减少421.41万元,下降19.69%。其中:
1、公安专用设备购置250万元。
2、信息化建设300万元。
3、拘押收教场所经费230万元。
4、专项业务支出720万元。
5、不可预见费218.59万元。

 

市公安局2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围
鄂州市公安局由机关及下设的巡特警、国保、经侦、监管等11个支队,内设的政治部、指挥中心等7个科室组成。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算295.5万元,比2014年预算减少177.5万元,下降37.5%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算无,与2014年预算一致,主要原因是我局严格控制出国(境)人次,压缩经费支出。
(二)公务用车购置及运行维护费 277万元,比2014年预算减少 173 万元。其中:
1、公务用车购置费预算无,比2014年预算减少80 万元,我局按照购置公务用车规定,严格控制公务用车车辆数量。
2、公务用车运行维护费 277 万元,比2014年预算减少 93 万元,主要原因是我局业务办案用车较多,为了服务基层,维护社会稳定,必须保障业务车辆的正常运行。
(三)公务接待费预算 18.5万元,比2014年预算减少4.5万元。我局继续贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》,加强财务管理,提高内部控制,切实做到厉行节约。

 
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