一、概况
(一)部门主要职能
1、拟订公安工作规范性文件草案,部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息,分析研判,制定对策。
3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
5、组织、指导全市公安机关的侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
6、负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为;依法开展治安行政管理工作;协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
7、负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。
8、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
9、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
10、负责到我市视察、参观的党和国家领导人,省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作,并承担相应责任。
11、负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12、负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作,负责全市公安队伍的教育训练,指导和组织全市公安宣传工作。
13、负责全市公安法制工作,检查监督全市公安机关的执法活动,承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
14、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
15、负责全市禁毒、缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
16、拟定公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
17、负责全市公安机关警务保障工作,为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。
18、按有关规定权限,对全市公安民警实施监督,组织实施警务督察工作,查处违纪案件。
19、指导林业部门的公安业务工作。
20、承办上级交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
共5个单位,包括鄂州市公安局本级(由机关及下设的巡特警、国保、经侦、监管、视侦等11个支队,内设的政治部、指挥中心、纪委等7个科室组成)及下属4个二级单位(交警支队、西山分局、城区四街派出所、程潮所)。
二、2014年决算编制情况
(一)2014年收入情况说明
2014年的收入决算总额为17142。24万元,其中:财政拨款(补助)收入16270。24万元、其他收入872万元。
(二)2014年支出情况说明
2014年的支出决算总额为17272。04万元,其中基本支出7537。25万元,占43。64%,项目支出9734。79万元,占56。36%。
三、部门决算表
市公安局2014年收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||||||
项目 |
决算数 汇总 |
局本级 程潮所 |
交警支队 |
西山分局 |
四街派出所 |
项目(按功能分类) |
决算数 汇总 |
局本级 程潮所 |
交警支队 |
西山分局 |
四街派出所 |
财政拨款收入 |
16270.24 |
9416.89 |
4230.56 |
955.17 |
1667.62 |
公共安全支出 |
17272.04 |
9393.16 |
5001.33 |
1269.82 |
1607.73 |
事业收入 |
|||||||||||
经营收入 |
|||||||||||
其他收入 |
872 |
144.16 |
242.98 |
484.86 |
|||||||
本年收入合计 |
17142.24 |
9561.05 |
4473.54 |
1440.03 |
1667.62 |
本年支出合计 |
17272.04 |
9393.16 |
5001.33 |
1269.82 |
1607.73 |
年初结转和结余 |
4352.56 |
1214.27 |
3095.51 |
42.78 |
年末结转和结余 |
4222.76 |
1382.16 |
2567.72 |
212.99 |
59.89 |
市公安局2014年支出决算表(汇总)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
支出 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
204 |
公共安全支出 |
17272.04 |
7537.25 |
9734.79 |
20402 |
公安 |
17272.04 |
7537.25 |
9734.79 |
2040201 |
行政运行 |
7241.33 |
7241.33 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7097.37 |
7097.37 |
|
2040204 |
治安管理 |
1171.62 |
295.92 |
875.7 |
2040211 |
禁毒管理 |
65 |
65 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
1542.64 |
1542.64 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
39 |
39 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
115.08 |
115.08 |
市公安局2014年支出决算表(局本级、程潮所)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
支出 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
204 |
公共安全支出 |
9393.16 |
3738.86 |
5654.3 |
20402 |
公安 |
9393.16 |
3738.86 |
5654.3 |
2040201 |
行政运行 |
3738.86 |
3738.86 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4998.42 |
4998.42 |
|
2040204 |
治安管理 |
450.3 |
450.3 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
55 |
55 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
39 |
39 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
111.58 |
111.58 |
市公安局2014年支出决算表(交警支队)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
支出 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
204 |
公共安全支出 |
5001.33 |
1540.85 |
3460.48 |
20402 |
公安 |
5001.33 |
1540.85 |
3460.48 |
2040201 |
行政运行 |
1540.85 |
1540.85 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1917.84 |
1917.84 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
1542.64 |
1542.64 |
市公安局2014年支出决算表(西山分局)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
支出 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1269.82 |
986.77 |
283.05 |
20402 |
公安 |
1269.82 |
986.77 |
283.05 |
2040201 |
行政运行 |
986.77 |
986.77 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 |
|
2040204 |
治安管理 |
267.55 |
267.55 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
10 |
10 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.5 |
3.5 |
公安局2014年支出决算表(四街派出所)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
支出 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1607.73 |
1270.77 |
336.96 |
20402 |
公安 |
1607.73 |
1270.77 |
336.96 |
2040201 |
行政运行 |
974.85 |
974.85 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
179.11 |
179.11 |
|
2040204 |
治安管理 |
453.77 |
295.92 |
157.85 |
公安局2014年财政拨款支出决算表(汇总)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
支出 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
204 |
公共安全支出 |
16746.26 |
7222.6 |
9523.66 |
20402 |
公安 |
16746.26 |
7222.6 |
9523.66 |
2040201 |
行政运行 |
6926.68 |
6926.68 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6886.24 |
6886.24 |
|
2040204 |
治安管理 |
1171.62 |
295.92 |
875.7 |
2040211 |
禁毒管理 |
65 |
65 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
1542.64 |
1542.64 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
39 |
39 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
115.08 |
115.08 |
市公安局2014年财政拨款支出决算表(局本级、程潮所)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
支出 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
204 |
公共安全支出 |
9393.16 |
3738.86 |
5654.3 |
20402 |
公安 |
9393.16 |
3738.86 |
5654.3 |
2040201 |
行政运行 |
3738.86 |
3738.86 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4998.42 |
4998.42 |
|
2040204 |
治安管理 |
450.3 |
450.3 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
55 |
55 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
39 |
39 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
111.58 |
111.58 |
市公安局2014年财政拨款支出决算表(交警支队)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
支出 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
204 |
公共安全支出 |
4790.2 |
1540.85 |
3249.35 |
20402 |
公安 |
4790.2 |
1540.85 |
3249.35 |
2040201 |
行政运行 |
1540.85 |
1540.85 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1706.71 |
1706.71 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
1542.64 |
1542.64 |
市公安局2014年财政拨款支出决算表(西山分局)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
支出 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
204 |
公共安全支出 |
955.17 |
672.12 |
283.05 |
20402 |
公安 |
955.17 |
672.12 |
283.05 |
2040201 |
行政运行 |
672.12 |
672.12 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 |
|
2040204 |
治安管理 |
267.55 |
267.55 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
10 |
10 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.5 |
3.5 |
市公安局2014年财政拨款支出决算表(四街派出所)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
支出 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1607.73 |
1270.77 |
336.96 |
20402 |
公安 |
1607.73 |
1270.77 |
336.96 |
2040201 |
行政运行 |
974.85 |
974.85 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
179.11 |
179.11 |
|
2040204 |
治安管理 |
453.77 |
295.92 |
157.85 |
市公安局2014年财政拨款安排“三公”经费决算表
(汇总)
单位:万元
项目 |
决算数 |
合计 |
809.91 |
1、因公出国(境)费 |
|
2、公务接待费 |
27.21 |
3、公务用车费 |
782.7 |
其中:公务用车运行维护费 |
719.59 |
公务用车购置费 |
63.11 |
市公安局2014年财政拨款安排“三公”经费决算表 (局机关、程潮所)
单位:万元
项目 |
决算数 |
合计 |
349.18 |
1、因公出国(境)费 |
|
2、公务接待费 |
20.74 |
3、公务用车费 |
328.44 |
其中:公务用车运行维护费 |
288.01 |
公务用车购置费 |
40.43 |
说明:1、公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车2辆(执法执勤车),年末公共预算财政拨款开支运行维护费的车辆保有量98辆(其中一般公务用车8辆、执法执勤车71辆、特种车19辆)。
2、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待217批次,1087人次,共20.74万元;无外事接待。
市公安局2014年财政拨款安排“三公”经费决算表 (交警支队)
单位:万元
项目 |
决算数 |
合计 |
293.69 |
1、因公出国(境)费 |
|
2、公务接待费 |
2.53 |
3、公务用车费 |
291.16 |
其中:公务用车运行维护费 |
291.16 |
公务用车购置费 |
说明:1、公务用车购置及保有情况:年末公共预算财政拨款开支运行维护费的车辆保有量77辆。
2、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次,116人次,共2.53万元;无外事接待。
市公安局2014年财政拨款安排“三公”经费决算表
(西山分局)
单位:万元
项目 |
决算数 |
合计 |
34.31 |
1、因公出国(境)费 |
|
2、公务接待费 |
3.11 |
3、公务用车费 |
31.2 |
其中:公务用车运行维护费 |
31.2 |
公务用车购置费 |
说明:公务用车购置及保有情况:年末公共预算财政拨款开支运行维护费的车辆保有量18辆。
市公安局2014年财政拨款安排“三公”经费决算表
(四街派出所)
单位:万元
项目 |
决算数 |
合计 |
132.73 |
1、因公出国(境)费 |
|
2、公务接待费 |
0.83 |
3、公务用车费 |
131.9 |
其中:公务用车运行维护费 |
109.22 |
公务用车购置费 |
22.68 |
说明:公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车2辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的车辆保有量18辆。