2015年预算

信息来源:市纪委监察委 日期:2015-04-17

市纪委监察局2015年部门预算及三公经费信息公开

 目 录
第一部分 市纪委监察局基本情况
第二部分 市纪委监察局2015年主要工作任务及目标
第三部分 市纪委监察局2015年收支预算情况
第四部分 市纪委监察局2015年“三公”经费预算情况
第五部分 市纪委监察局2015年部门预算表
第六部分 名词解释
一、基本情况
(一)人员基本情况
编制人数48名;财政供养人数71名,其中:在职48名,不占编1人,离休人数0名,退休人数23名。
(二)部门主要职能
1、主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针政策和决议的执行情况。
2、主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和各区人民政府、街道办事处及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令的情况。
3、负责检查并处理市委和市政府各部门、各区及街道党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,决定或取消涉案党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员和市政府及政府部门任命的企事业单位负责人、区政府和街道办事处及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
5、负责作出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。
6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。
7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定。
8、调查研究市政府各部门和区政府制定有关政策、法规情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改补充建议;变更或撤销全市各级行政监察机关不适当的规定和决定。
9、会同市委、市政府各部门以及区、街道党委和政府、开发区工委、管委会做好纪检监察干部的管理工作,审核区、街道纪委领导班子和监察局领导干部人选,负责市纪委、监察局机关科以下干部及派驻各部门纪检组副组长、监察室主任、副主任职务的任免;组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。
二、2015年主要工作任务及目标
今年工作的总体要求是:全面贯彻党的十八届四中全会,十八届中央纪委第四次、五次全会,省纪委十届五次全会和市委六届九次全会精神,坚持从严治党、依规治党,以建设廉洁鄂州为目标,以开展“责任落实年”、“办案规范年”、“组织建设年”活动为载体,更加聚焦主责主业,严明党的政治纪律和政治规矩,坚持不懈落实“两个责任”,持之以恒纠正“四风”,继续保持惩治腐败的高压态势,大力加强体制机制改革,从严管好纪检监察干部,坚守阵地、巩固成果、深化拓展,推动党风廉政建设和反腐败斗争再上新台阶。
(一)贯彻从严治党、依规治党要求,加强纪律建设。
(二)层层传导责任压力,推动“两个责任”落地生根。
(三)持之以恒抓好作风建设,坚决防止“四风”变异、反弹
(四)坚持以零容忍态度反对腐败,保持惩贪治腐高压态势。
(五)强化自身建设,打造忠诚、干净、担当的“铁军”队伍。
三、2015年收支预算情况
2015年部门预算总收入1849.4万元,其中经费拨款(补助)662.4万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款1187万元。
2015年部门预算总支出1849.4万元,其中基本支出567.96万元,项目支出1281.44万元。
四、2015年“三公”经费预算情况
2015年度“三公”经费预算数74.67万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费13.85万元,公务用车费60.82万元(公务用车运行维护费60.82万元,公务用车购置费0万元)。2015年“三公”经费预算数比2014年度下降21.89%。
五、2015年部门预算表(附表一至三)
六、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"以外的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(六)一般公共服务(201类)纪检监察事务(11款)行政运行(01项)2011101:指市纪委监察局用于保障机构正常运行的基本支出。
(七)一般公共服务(201类)纪检监察(11款)一般行政管理事务(02项)2011102:指市纪委监察局用于开展纪检监察专项工作的支出。
(八)一般公共服务(201类)纪检监察(11款)其他纪检监察事务支出(99项)2011199:指市纪委监察局用于除行政运行和一般行政管理事务以外其他纪检监察事务方面的支出。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)三公经费:纳入市级财政预决算管理的"三公经费",是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

市纪委监察局2015年“三公”经费预算情况说明

 

        2015年度“三公”经费预算数74.67万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费13.85万元,公务用车费60.82万元(公务用车运行维护费60.82万元,公务用车购置费0万元)。2015年“三公”经费预算数比2014年度下降21.89%。

 

市纪委监察局2015年财政拨款安排“三公”经费预算公开表 

单位:万元

项目

预算数

合计

74.67

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

13.85

3、公务用车费

60.82

其中:公务用车运行维护费

60.82

公务用车购置费

0

  注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

市纪委监察局2015年财政拨款支出预算表 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其   中

     

基本支出

项目支出

 

合计

1849.4

567.96

1281.44

201

一、一般公共服务支出

1661.27

379.83

1281.44

20111

纪检监察事务

1661.27

379.83

1281.44

2011101

行政运行

379.83

379.83

 

2011102

一般行政管理事务

1264

 

1264

2011199

其他纪检监察事务支出

17.44

 

17.44

205

二、教育支出

4.19

4.19

 

20508

进修及培训

4.19

4.19

 

2050802

干部教育

4.19

4.19

 

208

三、社会保障和就业支出

112.66

112.66

 

20805

行政事业单位离退休

112.66

112.66

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

112.66

112.66

 

210

四、医疗卫生与计划生育支出

37.74

37.74

 

21005

医疗保障

37.74

37.74

 

2100501

行政单位医疗

37.74

37.74

 

221

五、住房保障支出

33.54

33.54

 

22102

住房改革支出

33.54

33.54

 

2210201

住房公积金

33.54

33.54

 

市纪委监察局2015年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

1849.4

一、一般公共服务支出

1661.27

事业收入

 

纪检监察事务

1661.27

事业单位经营收入

 

行政运行

379.83

上级补助收入

 

一般行政管理事务

1264

附属单位上缴收入

 

其他纪检监察事务支出

17.44

   

二、教育支出

4.19

   

进修及培训

4.19

   

干部教育

4.19

   

三、社会保障和就业支出

112.66

   

行政事业单位离退休

112.66

   

归口管理的行政单位离退休

112.66

   

四、医疗卫生与计划生育支出

37.74

   

医疗保障

37.74

   

行政单位医疗

37.74

   

五、住房保障支出

33.54

   

住房改革支出

33.54

   

住房公积金

33.54

本年收入合计

1849.4

本年支出合计

1849.4

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

1849.4

支出总计

1849.4


 
扫一扫在手机上查看当前页面