2015年预算

信息来源:市教育局 日期:2015-04-15

2015年市教育局预算及“三公”经费信息公开

                 市教育局2015年财政拨款支出预算表

                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其   中

     

基本支出

项目支出

 

合计

28193.85

23195.50

4998.35

20501

一、行政运行

2326.43

455.23

1871.20

20501

二、一般行政管理事务

14.49

 

14.49

20501

三、其他教育管理事务支出

960.81

716.25

244.56

20502

四、学前教育

915.38

873.78

41.60

20502

五、小学教育

6318.58

6248.48

70.10

20502

六、初中教育

6833.65

6788.65

45.00

20502

七、高中教育

6680.52

6535.52

145.00

20503

八、中专教育

894.81

884.81

10.00

20503

九、职业高中教育

545.18

545.18

 

20507

十、特殊学校教育

197.60

147.60

50.00

21208

十一、教育资金安排的支出

2506.40

 

2506.40

       市教育局2015年财政拨款安排“三公”经费预算公开表

                                       单位:万元

项目

预算数

合计

125.88

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

72.47

3、公务用车费

53.41

其中:公务用车运行维护费

53.41

公务用车购置费

 

  注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


                 市教育局2015年收支预算总表

                                                                    单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

18859.38

一、行政运行

2326.43

行政事业性收费收入

2181.10

二、一般行政管理事务

14.49

国有资源(资产)
有偿使用收入

141.15

三、其他教育管理事务支出

960.81

其他非税收入

209.12

四、学前教育

915.38

政府性基金拨款

4022.73

五、小学教育

6318.58

其他收入

47.25

六、初中教育

6833.65

上级补助收入

2412.32

七、高中教育

6680.52

   

八、中专教育

894.81

   

九、职业高中教育

545.18

   

十、特殊学校教育

197.60

   

十一、教育资金安排的支出

2506.40

本年收入合计

27873.05

本年支出合计

28193.85

上年结转

320.80

结转下年

 

收入总计

28193.85

支出总计

28193.85

              市教育局2015年部门预算公开说明

一、基本情况
  (一)机构人员情况
  鄂州市教育局机关及直属单位共34个,其中教育行政单位1个,局机关直属管理单位7个,市直幼儿园2个、小学11个、初中6个、高中4个、中职和职业高中各1个、特殊教育1个。
  鄂州市教育局机关及直属单位编制人数共2615人,其中行政编制34人,事业编制2575人,工勤编制6人;实有人数3574人,其中在职2148人,离休8人,退休830人,临时工355人,退养3人,自收自支230人。
  (二)部门主要职能
  1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策;起草有关地方性教育法规草案和实施办法。
  2、研究制定全市教育发展战略和教育工作的指导思想、政策措施、重要规章制度并监督执行。
  3、按照国家关于教育改革的精神和要求,统筹规划、协调指导全市教育、教学改革,理顺教育内部同外部的关系,建立适应市场经济体制需要的社会主义教育体制及运行机制。
  4、研究、编制全市教育事业的发展规划,拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤,指导、协调、监督教育规划和计划的实施。
  5、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况;组织审定中等和初等学校的地方课程教材。
  6、综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育和高等教育以及幼儿教育、特殊教育、广播电视教育等工作,指导、协调各区、厂矿和各部门有关教育的工作。
  7、规划指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作,指导市属学校的治安保卫、档案和保密工作。
  8、贯彻落实和检查督促党和国家确定的教育经费“两个增长”的执行情况,会同有关部门制订筹措教育经费,教育预算标准的政策和办法,管理使用教育拨款和利用外资;负责本系统的行政监察工作。
  9、会同有关部门制定教育系统干部任免、机构编制、人事管理、劳动工资的有关政策和规定,指导学校内部管理体制改革,统筹规划和指导全市各级各类学校教师队伍和教育行政干部队伍建设;负责做好师范类大中专毕业生就业指导工作。
  10、主管全市教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;会同有关部门做好教师专业技术职务评聘和教育系统工人考评工作。
  11、负责指导普通高校、成人高校及普通中专招生工作。归口管理全市学历教育;规划指导扫除青壮年文盲工作;负责全市中等专业以上学校合并、撤销的申报工作,负责全市社会力量办学的申报和管理工作。
  12、研究教育理论,指导和管理教育系统科学研究工作。
  13、归口管理全市教育系统对外交流与对外宣传工作,负责出国留学人员的有关管理工作,负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作。
  14、指导协调全市各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责规划全市教育信息统计分析和发布,承担教育督导的日常管理工作,指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。
  15、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导推广普通话的测试工作。
  二、收支预算情况
  (一)预算收入总指标28193.8万元。其中经费拨款收入18859.38万元,纳入预算管理的各项收入2531.37万元,纳入预算管理的政府性基金4022.73万元,上年专项结转320.8万元,上级补助收入2412.32万元
  (二)2015年部门总支出28193.85万元,主要包括工资福利支出14175.69万元,商品和服务支出3626.05万元,对个人和家庭的补助性支出5392.96万元,项目支出4998.35万元,其他支出0.8万元。
  三、财政拨款预算情况
  2015年财政拨款预算数28193.85万元,比2014年增加7896.88万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出23195.5万元,比2014年增加3914.13万元:
  1、工资福利支出14175.69万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出。
  2、商品和服务支出3626.05万元,主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费、购置等支出。
  3、对个人和家庭的补助性支出5392.96万元,主要用于退休人员的离退休费、福利费、公务费,在职人员住房公积金等支出。
  (二)项目支出4998.35万元,比2014年增加4075.95万元。
  主要用于市教育局及各直属单位、学校的建设和设备设施购置等经费。其中专项性公用支出经费629.6万元,基本建设经费2197.4万元,其他项目支出2171.35万元。


                           市教育局2015年预算信息公开情况反馈表


统计内容

主要情况

填表说明

备注

一、预算信息公开情况

     

是否向社会公开了当年部门预算信息

   

如已公开,公开的主要内容

《2015年收支预算总表》、《2015年财政拨款支出预算表》、《2015年“三公经费”支出预算表》

   

如未公开,未公开的主要原因

     

二、部门预算公开渠道

鄂州企业网和机关内部公开

   

三、部门预算公开时间

2015年3月

   

四、关于部门预算公开的意见和建议

     

五、其他需要说明的情况

     

                市教育局2015年预算“三公”经费情况说明

鄂州市教育局2015年部门预算 "三公"经费预算125.88万元,比2014年部门预算“三公”经费减少190.4万元,其中:
  (一)因公出国(境)经费预算0 万元,与2014年预算持平,无"因公出国(境)费用"支出。
  (二)公务用车购置及运行维护费 53.41万元,比2014年预算减少60.99万元,其中:
  1、公务用车购置费 0 万元,与2014年预算持平,未更新公务用车。
  2、公务用车运行维护费 53.41万元,比2014年预算减少60.99万元。
  (三)公务接待费预算72.47万元,与2014年预算减少129.41万元,主要原因是预算考虑了实际工作需要,同时各单位(学校)严格控制压缩"公务接待费"的预算支出,切实做到厉行勤俭节约。


 
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