一、基本情况
(一)人员基本情况
编制人数 19名;财政供养人数24名,其中:在职15名,不占编0 人,离休人数0名,退休人数9名。
(二)部门主要职能
1、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。
2、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和经济建设,推动决算科学化和民主化。
3、开展继续教育和技术培训工作。
4、普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。
5、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬“尊重人才”的社会风尚;参与科技政策、法规的制定和宣传工作,反映科学工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益,开展为科技工作者服务的活动。
6、开展科学论证、咨询服务,提出决策建议,促进科学技术成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与全市性自然科学类、工作科学类及部分交叉科学类的专业技术职务资格评审等任务。
7、管理所属的全市必自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的学会工作;对各区科协工作进行业务指导。
8、开展民间国际科技交流活动,发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往。
9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
10、负责全市科协代表大会闭会期间,全委会、党委会、主席团代会工作。
11、参与国家及人民团体、科技社团制定有关法规的工作。
12、宣传科学技术是第一生产力的战略思想,弘扬“尊重知识,尊重人才”的风尚,提高全民族的科技意识。
13、宣传党和政府的知识分子工作方针和政策;反映科学工作者的呼声和要求;维护科技工作者的合法权益。
14、规划、管理、监督和检查科协主管的出版物,编辑、出版、宣传科技工作者事迹的丛书。
15、组织、协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动。
二、收支预算情况
(一)预算收入总指标206.02万元,具体项目如下:
财政拨款206.02万元,其中经费拨款191.82 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 14.2 万元。
(二)2015年测算部门总支出 206.02 万元,具体项目如下:
1、工资福利支出70.89万元。
2、商品和服务支出 33.91 万元。
3、对个人和家庭的补助性支出 33.44 万元。
4、项目支出 67.78万元。
三、财政拨款预算情况
2015年财政拨款预算数206.02万元,比2014年增加28.97万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出138.24万元,比2014年增加26.19万元:
1、工资福利支出70.89万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出。
2、商品和服务支出33.91万元,主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。
3、对个人和家庭的补助性支出33.44万元,主要用于退休人员的离退休费、福利费、公务费,在职人员住房公积金等支出。
(二)项目支出67.78万元,比2014年增加2.78万元:
主要用于科协学会工作、普及工作和招商引资工作、维护科技工作者合法权益等经费。
市科协2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明
鄂州科协2015年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算18万元,与2014年预算持平。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0 万元,与2014年预算持平,无"因公出国(境)费用"支出。
(二)公务用车购置及运行维护费15万元,与2014年预算持平。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,与2014年预算持平,未更新公务用车。
2、公务用车运行维护费15万元,与2014年预算持平。
(三)公务接待费预算3万元,与2014年预算持平,主要原因是预算考虑了实际工作需要,同时,我单位严格控制压缩"公务接待费"的支出,切实做到厉行勤俭节约。
市科协2015年财政拨款安排“三公”经费预算公开表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
18 |
1、因公出国(境)费 |
0 |
2、公务接待费 |
3 |
3、公务用车费 |
15 |
其中:公务用车运行维护费 |
15 |
公务用车购置费 |
0 |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
市科协2015年收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
191.82 |
科学技术支出 |
206.02 |
事业收入 |
一、机构运行支出 |
138.24 |
|
事业单位经营收入 |
其中:工资福利支出 |
70.89 |
|
上级补助收入 |
商品服务支出 |
33.91 |
|
附属单位上缴收入 |
个人和家庭补助支出 |
33.44 |
|
其他收入 |
14.2 |
||
二、科普活动支出 |
67.78 |
||
本年收入合计 |
206.02 |
本年支出合计 |
206.02 |
上年结转 |
结转下年 |
||
收入总计 |
206.02 |
支出总计 |
206.02 |
市科协2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其 中 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
206.02 |
138.24 |
67.78 |
|
206 |
科学技术支出 |
206.02 |
||
2060701 |
一、机构运行支出 |
138.24 |
138.24 |
|
其中:工资福利支出 |
70.89 |
|||
商品服务支出 |
33.91 |
|||
个人和家庭补助支出 |
33.44 |
|||
2060702 |
二、科普活动支出 |
67.78 |
67.78 |
市科协2015年预算信息公开情况反馈表
统计内容 |
主要情况 |
填表说明 |
备注 |
一、预算信息公开情况 |
|||
是否向社会公开了当年部门预算信息 |
是 |
填“是”/“否” |
|
如已公开,公开的主要内容 |
《2015年收支预算总表》、《2015年财政拨款支出预算表》、《2015年“三公经费”支出预算表》 |
简述 |
|
如未公开,未公开的主要原因 |
简述 |
||
二、部门预算公开渠道 |
政府网站、部门网站 |
简述 |
主要包括市政府网站、部门网站、政府公告、新闻媒体等 |
三、部门预算公开时间 |
2015.3.13 |
简述 |
|
四、关于部门预算公开的意见和建议 |
无 |
简述 |
|
五、其他需要说明的情况 |
无 |
简述 |