2015年预算

信息来源:市民宗局 日期:2015-04-21

市民宗局2015年部门预算及三公经费信息公开

一、基本情况
(一)部门主要职能
⒈贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针的政策,拟定本市民族宗教事务管理的实施细则(意见),并组织实施。
⒉组织开展民族宗教理论、政策问题等重大课题的调查研究,掌握动态,提出政策性的建议和意见。
⒊开展民族宗教法规、政策的宣传教育,协调处理民族关系,宗教事务等重大事宜,促进各民族间的平等团结、互助合作,维护社会稳定和国家统一。
⒋负责协调和督促有关部门落实对少数民族的优惠政策;积极配合组织、统战、人事等部门做好少数 民族干部的培养、使用和选拔工作。
⒌依法保护公民宗教信仰自由,保护各宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。对有关宗教的法律、法规和政策的贯彻实施进行行政管理和监督;防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
⒍负责培训全市民族宗教工作干部;参与对少数民族代表人物和宗教上层人士的政治安排;帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,搞好宗教教职人员的培训工作。
⒎对政府系统民族宗教工作进行业务指导;办理宗教团体须由政府协助或协调的事务;协助政府及时处理民族宗教方面的重大问题。
⒏完成上级交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
市民族宗教事务局由办公室、宗教科、民族科等三个内设机构组成。
(三)部门人员构成
市民族宗教事务局编制人数7人,其中:行政编制5人,工勤编制2人。在职实有人数7人,其中:行政编制5人,工勤编制2人。
二、收支预算情况
2015年部门预算总收入117.41万元,其中:财政拨款(补助)收入117.41万元。
2015年部门预算总支出117.41万元,主要包括基本支出78.69万元(其中:工资福利支出41.75万元,商品和服务支出10.81万元,对个人和家庭的补助性支出26.13万元),项目支出38.72万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2015年财政拨款(补助)预算数117.41万元,比2014年预算增加18.24万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出78.69万元,比2014年预算增加16.52万元。主要原因:在职人员和离退休人员的工资及津补贴调整,公用经费预算标准调整,基本支出有所增加。其中:
1.工资福利支出41.75万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险等支出。
2.商品和服务支出10.81万元,主要用于本单位办公、水电、印刷、会议、差旅、接待等日常公用经费支出。
3.对个人和家庭补助支出26.13万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金等支出。
(二)项目支出38.72万元,比2014年预算增加1.72万元,主要原因:按照财政有关文件精神,增加了不可预见经费。其中:
1、民族宗教专项工作经费7万元。主要用于办理民族事务管理的业务工作和开展民族政策法规宣传教育、少数民族慰问活动、民族团结进步创建工作及困难的宗教界上层人士的生活补助。
2、对口支援工作项目经费5万元。主要用于对口支援咸丰县工作领导小组办公室的日常运转和组织开展两地对接交流与合作业务。
3、宗教团体补助项目经费20万元。主要用于支持各宗教团体开展宗教政策法规学习宣传、宗教教职人员认定、和谐寺观教堂创建、宗教团体自身建设及宗教界慰问活动。
4、民族宗教应急管理工作经费5万元。主要用于民族宗教领域突发事件应急处置、民族宗教不稳定因素排查调处、民族宗教信息员培训。
5、不可预见工作经费1.72万元。主要用于解决市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费,以及预算执行中增人增支而增加的基本支出。

 

市民宗局2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

        一、“三公”经费的单位范围
市民族宗教事务局机关
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算8万元,其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,主要原因是今年无因公出国(境)计划安排。
(二)公务用车费预算5万元,其中:
1、公务用车运行维护费5万元,包括燃料费、保养维修费、过路过桥费、保险费等。
2、公务用车购置费 0万元。
(三)公务接待费预算3万元。

 

市民宗局2015年财政拨款安排“三公”经费预算公开表

单位:万元

项目

预算数

合计

8

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

3

3、公务用车费

5

其中:公务用车运行维护费

5

公务用车购置费

 

  注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

市民宗局2015年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

117.41

一、一般公共服务支出

85.76

事业收入

 

民族和宗教事务

85.76

事业单位经营收入

 

行政运行

47.04

其他收入

 

一般行政管理事务

37

   

其他民族和宗教事务支出

1.72

   

二、教育支出

0.55

   

进修及培训

0.55

   

干部教育

0.55

   

三、社会保障和就业支出

21.72

   

行政事业单位离退休

21.72

   

归口管理的行政单位离退休

21.72

   

事业单位离退休

 
   

四、医疗卫生支出

4.97

   

医疗保障

4.97

   

行政单位医疗

4.97

   

事业单位医疗

 
   

五、住房保障支出

4.41

   

住房改革支出

4.41

   

住房公积金

4.41

本年收入合计

117.41

本年支出合计

117.41

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

117.41

支出总计

117.41

 

市民宗局2015年财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其   中

     

基本支出

项目支出

 

合计

117.41

78.69

38.72

201

一般公共服务支出

85.76

47.04

38.72

20123

民族宗教事务

85.76

47.04

38.72

2012301

行政运行

47.04

47.04

 

2012302

一般行政管理事务

37

 

37

2012399

其他民族事务支出

1.72

 

1.72

205

教育支出

0.55

0.55

 

20508

进修及培训

0.55

0.55

 

2050802

干部教育

0.55

0.55

 

208

社会保障和就业支出

21.72

21.72

 

20805

行政事业单位离退休

21.72

21.72

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

21.72

21.72

 

2080502

事业单位离退休

     

210

医疗卫生支出

4.97

4.97

 

21005

医疗保障

4.97

4.97

 

2100501

行政单位医疗

4.97

4.97

 

2100502

事业单位医疗

     

221

住房保障支出

4.41

4.41

 

22102

住房改革支出

4.41

4.41

 

2210201

住房公积金

4.41

4.41

 
 
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