2015年预算

信息来源:市气象局 日期:2015-04-20

2015年市气象局预算及”三公“经费信息公开

一、部门主要职责及部门预算单位构成
(一)负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
(二)组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输;依法保护气象探测环境。
(三)负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
(四)管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
(五)负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用,保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
(六)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。
(七)负责管理本局的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;根据地方党委和人民政府的要求,做好本局的精神文明建设和思想政治工作。
(八)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
预算单位构成:我局纳入2015年部门预算的单位只有1个即鄂州市气象局本级。
二、鄂州市气象局是汇总单位,汇总鄂州市气象局本级数据
三、财政拨款收支总表

 

鄂州市气象局2015年收支预算总表

单位:万元

年度

收入项目

收入预算数

支出项目

支出项算数

 

一、财政拨款(补助)

103.90

一、基本支出

93.90

 

    经费拨款(补助)

103.90

       人员支出

93.90

 

    “非转经”占用费安排的拨款

 

     工资福利支出小计

93.90

 

   其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

         基本工资

21.91

 

    预算内基本建设投资

 

         津补贴

49.62

 

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

         奖金

 

 

三、预算外专户安排的资金

 

         社会保障缴费

 

 

     行政事业性预算外资金

 

         其他

 

 

     主管部门集中收入

 

      对个人和家庭的补助支出 

22.37

 

     纳入预算外管理的政府性基金

 

         离退休费小计

22.37

 

     其他预算外资金

 

             离退休费个人部分

22.37

 

四、事业收入(不含预算外资金)

 

             离退休费公用部分

 

 

五、事业单位经营收入

 

        住房公积金

 

 

六、其他收入

 

         抚恤金和救济费

 

 

七、上级补助收入

 

         医疗费

 

 

八、附属单位上缴收入

 

         助学金

 

 

 

 

         其他

 

 

 

 

       日常公用支出

 

 

 

 

      商品和服务支出小计

 

 

 

 

          办公费

 

 

 

 

                       水电费

 

 

 

 

          邮电费

 

 

 

 

          交通费

 

 

 

 

          差旅费

 

 

 

 

          维修费

 

 

 

 

          会议费

 

 

 

 

          培训费

 

 

 

 

          招待费

 

 

 

 

          工会会费

 

 

 

 

          福利费

 

 

 

 

      其他商品和服务支出

 

 

 

 

         资本性支出小计

 

 

 

 

             办公设备购置

 

 

 

 

             专用设备购置

 

 

 

 

             信息网络购建

 

 

 

 

         其他资本性支出

 

 

 

 

二、项目支出

10.00

 

 

 

       经常性专项业务费项目

 

 

 

 

        跨年度支出项目

 

 

 

 

       其他项目

10.00

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

五、上缴上级支出

 

 

本年收入合计

103.90

本年支出合计

103.90

 

十、上年结转

 

 

 

 

       其中:上年财政拨款结转

 

 

 

 

           其他结转

 

结转下年

 

 

                 

103.90

                     

103.90

 

  我局的预算是一般公共预算,无政府性基金预算和"三公"经费预算。《一般公共预算支出表》和《一般公共预算基本支出表》、《三公经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《一般公共预算"三公"经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《部门收支总表》、《部门收入总表》、《部门支出总表》均见上表内容。
四、部门预算情况说明
我局属中央事业单位。编制人数为27人,其中公务员编制9人,事业编制18人。实有在职在编人员27人,退休人员9人。我局没有公用经费预算,只有人员经费和项目经费预算。
预算细化到功能分类工资福利支出、对个人和家庭的补助支出,其中人员经费又细化到项级科目基本工资21.91万元,津贴补贴49.62万元,离退休费22.37万元。
项目经费是人工增雨作业及维持费(10万元)。

 
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