一、基本情况
(一)部门机构设置及职能
鄂州市人大常委会办公室是鄂州市人大常委会的综合办事机构,是常委会机关的统称,包括鄂州市人民代表大会5个专门委员会,办公室、研究与法规室、2个工作委员会、纪检组,各专工委室下设科室。
主要职能职责:
1、做好市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委
会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。
2、服务常委会制定地方性法规,开展立法调研。
3、服务常委会视察、调研以及听取和审议市政府专项工作和计划、预算执行情况报告。
4、服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。
5、做好议案和代表建议督办工作。
6、服务常委会依法规范做好人事任免工作。
7、服务常委会讨论决定重大事项。
8、服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。
9、为人大代表履职提供各类信息资料,做好人大代表履职培训工作。
10、服务常委会开展人大理论研究和调研工作。
11、编印市人大常委会《公报》、编印《鄂州人大》等内部刊物。
12、整合人大信息,为市委、市人大及其常委会提供决策建议。
13、做好来信来访受理接待工作,加强对重点信访件的交办督办。
14、做好档案管理和机要保密工作。
15、推进人大信息化工作。
16、做好机关干部职工的教育培训工作。
17、做好离退休干部的服务工作。
18、加强市人大机关自身建设。
19、负责落实办理市委、政府各项中心工作,完成年度目标任务。
(二)人员基本情况
编制人数51名,财政供养人数93名,其中:不占编市级领导6名,定编人员46名,离休人员2名,退休人员39名。
二、收支情况
2015年测算部门总支出 1195.41 万元,具体项目如下:
1、工资福利支出341.66万元。
2、商品和服务支出 177.39 万元。
3、对个人和家庭的补助性支出 263.5 万元。
4、项目支出 412.86 万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2015年财政拨款(补助)预算数1195.41万元,本年度财政拨款收入比2014年预算增加109.52万元,增长10%,安排情况如下:
(一) 基本支出782.55万元,比2014年预算增加139.66万元,增长21.7%,主要原因是: 2015年预算单位人均公用经费标准提高,2015年新增人员费用。其中:
1、工资福利支出341.66万元,主要用于机关人员工资和社会保险支出。
2、商品和服务支出177.39万元,主要用于日常公用支出
3、对个人和家庭的补助支出263.5万元,主要用于离退休支出、抚恤和生活补助支出、在职人员住房公积金支出。
(二) 项目支出412.86万元,比2014年预算减少31万元,减少6.9%,主要原因是人大及其常委会专项工作支出减少。
市人大2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
鄂州市人民代表大会常务委员会办公室
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年部门预算财政拨款资金安排“三公”经费预算80万元,比2014年预算减少10万元,减少12%,其中:
(一)由于办公室规范因公出国(境)管理,严格控制出访人数,并严格按市外侨局审核批准的出访任务执行,因而今年未安排出国经费预算。
(二)公务用车购置及运行维护费70万元,比2014年预算增加10万元,增加17%,其中:公务用车运行维护费70万元比2014年增加10万元,公车购置费预算为0。增加主要原因是由于车辆编制数增加2台。
(三)公务接待费预算10万元,比2014年接待经费减少20万元,减少67%。主要原因是贯彻落实中央八项规定、厉行节约的要求,降低接待标准,严禁铺张浪费,严格控制压缩“公务接待费”的支出规模,降低公务接待费。
市人大2015年财政拨款安排“三公”经费预算公开表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
80 |
1、因公出国(境)费 |
0 |
2、公务接待费 |
10 |
3、公务用车费 |
70 |
其中:公务用车运行维护费 |
70 |
公务用车购置费 |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
市人大2015年收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
1195.41 |
一、一般公共服务支出 |
889.85 |
事业收入 |
人大事务 |
889.85 |
|
事业单位经营收入 |
行政运行 |
476.99 |
|
上级补助收入 |
一般行政管理事务 |
381 |
|
附属单位上缴收入 |
其他人大事务支出 |
31.86 |
|
其他收入 |
二、教育支出 |
4.52 |
|
进修及培训 |
4.52 |
||
干部教育 |
4.52 |
||
三、社会保障和就业支出 |
224.28 |
||
行政事业单位离退休 |
224.28 |
||
归口管理的行政单位离退休 |
224.28 |
||
四、医疗卫生支出 |
40.64 |
||
医疗保障 |
40.64 |
||
行政单位医疗 |
40.64 |
||
五、住房保障支出 |
36.12 |
||
住房改革支出 |
36.12 |
||
住房公积金 |
36.12 |
||
本年收入合计 |
1195.41 |
本年支出合计 |
1195.41 |
上年结转 |
结转下年 |
||
收入总计 |
1195.41 |
支出总计 |
1195.41 |
市人大2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其 中 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
1195.41 |
782.55 |
412.86 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
889.85 |
476.99 |
412.86 |
20101 |
人大事务 |
889.85 |
476.99 |
412.86 |
2010101 |
行政运行 |
476.99 |
476.99 |
412.86 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
381 |
381 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
31.86 |
31.86 |
|
205 |
教育支出 |
4.52 |
4.52 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.52 |
4.52 |
|
2050802 |
干部教育 |
4.52 |
4.52 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.28 |
224.28 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
224.28 |
224.28 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
224.28 |
224.28 |
|
210 |
医疗卫生支出 |
40.64 |
40.64 |
|
21005 |
医疗保障 |
40.64 |
40.64 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
40.64 |
40.64 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.12 |
36.12 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.12 |
36.12 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.12 |
36.12 |
市人大2015年预算信息公开情况反馈表
统计内容 |
主要情况 |
填表说明 |
备注 |
一、预算信息公开情况 |
|||
是否向社会公开了当年部门预算信息 |
是 |
是 |
|
如已公开,公开的主要内容 |
《2015年收支预算总表》、《2015年财政拨款支出预算表》、《2015年“三公经费”支出预算表》 |
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如未公开,未公开的主要原因 |
|||
二、部门预算公开渠道 |
市政府网站、部门网站、政府公告、新闻媒体 |
||
三、部门预算公开时间 |
3月中旬 |
||
四、关于部门预算公开的意见和建议 |
无 |
||
五、其他需要说明的情况 |
无 |