2015年预算

信息来源:市编办 日期:2015-04-17

2015年市编办预算及“三公”经费信息公开

市编办2015年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

253.55

一、一般公共服务支出

201.32

事业收入

 

人力资源事务

201.32

事业单位经营收入

 

行政运行

160.36

上级补助收入

 

一般行政管理事务

35

附属单位上缴收入

 

其他人事事务支出

5.96

其他收入

 

二、教育支出

1.76

   

进修及培训

1.76

   

干部教育

1.76

   

三、社会保障和就业支出

20.57

   

行政事业单位离退休

20.57

   

归口管理的行政单位离退休

20.57

   

四、医疗卫生与计划生育支出

15.83

   

医疗保障

15.83

   

行政单位医疗

15.83

   

五、住房保障支出

14.07

   

住房改革支出

14.07

   

住房公积金

14.07

本年收入合计

 

本年支出合计

 

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

253.55

支出总计

253.55

 

市编办2015年财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其   中

     

基本支出

项目支出

 

合计

253.55

212.59

40.96

201

一、一般公共服务支出

201.32

160.36

40.96

20110

人力资源事务

201.32

160.36

40.96

2011001

行政运行

160.36

160.36

 

2011002

一般行政管理事务

35

 

35

2011099

其他人事事务支出

5.96

 

5.96

205

二、教育支出

1.76

1.76

 

20508

进修及培训

1.76

1.76

 

2050802

干部教育

1.76

1.76

 

208

三、社会保障和就业支出

20.57

20.57

 

20805

行政事业单位离退休

20.57

20.57

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

20.57

20.57

 

210

四、医疗卫生与计划生育支出

15.83

15.83

 

21005

医疗保障

15.83

15.83

 

2100501

行政单位医疗

15.83

15.83

 

221

五、住房保障支出

14.07

14.07

 

22102

住房改革支出

14.07

14.07

 

2210201

住房公积金

14.07

14.07

 

 

市编办2015年预算信息公开情况反馈表

统计内容

主要情况

填表说明

备注

一、预算信息公开情况

     

是否向社会公开了当年部门预算信息

填“是”/“否”

 

如已公开,公开的主要内容

《2015年收支预算总表》、《2015年财政拨款支出预算表》、《2015年“三公经费”支出预算表》

简述

要求公开内容:《2015年收支预算总表》、《2015年财政拨款支出预算表》、《2015年“三公经费”支出预算表》

如未公开,未公开的主要原因

 

简述

 

二、部门预算公开渠道

鄂州市机构编制网

简述

主要包括市政府网站、部门网站、政府公告、新闻媒体等

三、部门预算公开时间

2015.3.6

简述

 

四、关于部门预算公开的意见和建议

简述

 

五、其他需要说明的情况

简述

 

 

市编办2015年财政拨款安排“三公”经费预算公开表

单位:万元

项目

预算数

合计

19.9

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

1.8

3、公务用车费

18.1

其中:公务用车运行维护费

18.1

公务用车购置费

 

  注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


市编办2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

        一、“三公”经费的单位范围
  鄂州市编办本级,鄂州市公务员局挂靠市编办。
  二、“三公”经费财政拨款预算情况
  2015年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 19.9万元,比2014年预算减少2.9万元,下降 8.7 %,
  其中:
  (一)因公出国(境)经费预算 0 万元,主要原因是我办严格控制出访团组的申报,压缩“因公出国(境)费用”支出。
  (二)公务用车购置及运行维护费 18.1 万元,其中:
  1、公务用车购置费 0 万元,主要原因是我办严格按照市政府严格控制公务用车要求,严格控制公务用车更新数量。
  2、公务用车运行维护费18.1 万元,与2013年18.8万元基本持平。主要原因是我办机关车辆使用年限较长,机构改革、行政审批、事业单位分类改革、机构编制核查和公务员招考培训、军转维稳等工作,但是我办将切实加强公车管理,严格控制公务车运行成本。
  (三)公务接待费预算 1.8 ?万元,比2014年预算减少 2.2?万元,主要原因是我办认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到厉行勤俭节约。


 
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