一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责市委各种会议的准备和组织协调工作,安排市委领导同志的公务活动,办理市委领导同志交办的工作。
2、负责市委文件的批办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、印发工作,负责文书处理、公文交换和档案管理工作。
3、围绕市委工作部署,组织和开展调查研究,为市委科学决策提出建议及依据。
4、及时、准确、保密、全面地向上级党委和市委报送信息,反映有关动态情况。
5、负责上级党委和市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件落实情况的督促检查工作。
6、负责全市党政系统的密码通信、管理、保密工作,负责上级和市一级党政军领导机关及有关部门机密文电的传递工作。
7、负责全市保密工作的规划、宣传、技术、教育、检查工作。
8、负责办公室机关和归口、挂靠、直属单位的干部人事管理和党务工作。
9、负责市委值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。
10、负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
11、负责办公室机关行政事务和接待工作,为市委领导同志和办公室机关服务。
12、负责全市目标考核工作。
13、负责市委、市政府的大型接待工作。
14、负责归口和挂靠市委办公室单位的管理工作。
15、完成上级交办的其他工作。
(二)基本情况
部门编制人数87人,其中:行政编制46人,事业编制36人,工勤编制5名。小车19辆。
财政实际供养人数110人,其中:在职实有人数72人、不占编领导4人;离退休人员34人(离休2人,退休32人)。
二、收支预算情况
2015年部门预算总收入1104.62万元。
2014年部门预算总支出1104.62万元,主要包括一般公务性支出874.68万元,其中工资福利支出459.93万元,商品和服务支出187.99万元,对个人和家庭补助支出226.76万元;项目支出229.94万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2015年财政拨款(补助)预算数1104.62万元,比2014年预算增加136.74万元,增长14.12%。具体情况如下:
(一)基本支出874.68万元,比2014年预算增加152.8万元,增长21.16%。主要原因是:在职人员和退休人员变动,相应基本支出增加。其中:
1.工资福利支出459.93万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出。
2.商品服务支出187.99万元,主要用于在职人员的日常公用经费支出。
3.对个人和家庭补助支出226.76万元,主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金等支出。
(二)项目支出229.94万元,比2014年预算减少16.06万元,减少6.52%。其中:
1、机要、密码与党政内网运行维护项目经费110万元。主要用于:密码通信装备经费和密码部门日常运行经费、党委信息化、电子政务内网的建设规划,应用推广、安全监管、运维保障等工作。
2、老干项目经费10万元。主要用于:加强老干部队伍建设,为老干部做好服务管理工作,不断提高老干工作水平,促进老干部工作创先争优。
3、会议费项目经费20万元。主要用于:全市范围内大型会议承办、场租、材料费等各项费用。
4、保密技术检查及防护设备配备项目经费10万元。主要用于:保密技术防护和检查体系的开展,确保国家秘密信息的安全工作。
5、信息调研项目经费10万元。主要用于:信息监测、收集、处理、传输的信息化平台工作。
6、督办工作项目经费5万元。主要用于:督查专网建设,发挥督查工作力度,提高督查工作效率。
7、机关综合业务项目经费5万元,主要用于:加快机关综合业务的建设,发挥总值班室窗口作用。
8、目标绩效考核项目经费7万元。主要用于:全市目标管理与目标绩效考核工作。
9、文印项目经费20万元。主要用于各类文件的印制、材料费。
10、不可预见费32.94万元。
市委办公室2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
中共鄂州市委办公室本级。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算91万元,比2014年预算减少6万元,下降6.18%。其中:
1、公务用车运行维护费 62万元,比2014年预算下降4.61%。主要原因是从严控制公车使用,落实《中央八项规定》。
2、公务接待费预算29万元,比2014年预算下降9.37%。主要原因是贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到勤俭节约。
3、因公出国(境)经费预算0万元,与2014年预算相同。