市委党校2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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|
|
合计 |
505.72 |
416.28 |
217.42 |
140.17 |
58.69 |
89.44 |
||
教育 |
|
|
505.72 |
416.28 |
217.42 |
140.17 |
58.69 |
89.44 |
||
|
教师进修及干部继续教育 |
|
505.72 |
416.28 |
217.42 |
140.17 |
58.69 |
89.44 |
||
|
|
干部教育 |
505.72 |
416.28 |
217.42 |
140.17 |
58.69 |
89.44 |
市委党校2015年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
根据市委、市政府的规定,市委党校、市行政学院的工作职能和任务是:
1、负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大事时政治,"三基本"、"五当代"等内容的政治理论培训。
2、负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查。
3、承担全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。
4、协同组织、人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核考察,提供学员学业档案资料,提出使用建议。
5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究,为市委、市政府决策服务,为教学和社会实践服务。
6、根据党中央、省委、市委重大工作部署,举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。
7、负责对全市各级党校进行业务指导。
8、负责对参加中央党校、省委党校研究生及大学本科、专科函授学习学员的教学和管理工作。
9、负责与有关院校联合办学的招生、教学和组织服务工作。
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
鄂州市委党校是参照公务员法管理事业单位。
(三)部门人员构成
鄂州市委党校总编制人数44人,其中:事业编制44人。在职实有人数37。
离退休人员25人,其中:离休1人,退休24人。
二、收支预算情况
2015年部门预算总收入505.72万元。其中:财政拨款(补助)收入416.28万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款( 不含基金)9.44万元。
2015年部门预算总支出505.72万元,全部为教师进修及干部继续教育款下干部教育项目的505.72万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2015年财政拨款(补助)预算数505.72万元,比2014年预算增加41.84万元,增长9%。具体安排情况如下:
(一)基本支出416.28万元,比2014年预算增加79.47万元,增长19%,主要原因是:在职人员调资和商品服务支出项目与标准的调整。其中:
1.工资福利支出217.42万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、财政补助基本医疗保险支出。
2.商品服务支出58.69万元,主要用于一般公用支出、福利费、办公设备购置等支出。
3.对个人和家庭补助支出140.17万元,主要用于离退休支出、抚恤和生活补助、在职人员住房公积金等支出。
(二)项目支出89.44万元,比2014年预算减少37.56万元,增长42%。主要原因是:非税收入的减少。其中:
1.非税收入安排项目经费9.44万元。主要用于会议中心会务支出。
2.九项业务经费80万元。主要用于:教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障等专项经费。
市委党校2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、"三公"经费的单位范围
"三公"经费的单位范围为市委党校一级市直预算单位。
二、"三公"经费财政拨款预算情况
鄂州市委党校2015年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算26万元,与2014年预算持平。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0 万元,与2014年预算持平,无"因公出国(境)费用"支出。
(二)公务用车购置及运行维护费 18 万元,与2014年预算持平。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,与2014年预算持平,未更新公务用车。
2、公务用车运行维护费 18万元,与2014年预算持平。
(三)公务接待费预算8万元,与2014年预算持平,主要原因是预算考虑了实际工作需要,同时,我单位严格控制压缩"公务接待费"的支出,切实做到厉行勤俭节约。
中共鄂州市委党校
2015年3月16日
市委党校2015年“三公”经费预算公开表
单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
合计 |
26 |
1、因公出国(境)费 |
0 |
2、公务接待费 |
8 |
3、公务用车费 |
18 |
其中:公务用车运行维护费 |
18 |
公务用车购置费 |
0 |
注:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
联系电话:5051009
市委党校2015年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)内设机构、人员基本情况
根据工作需要内设机构有:办公室;教务处;科研处;教研室;图书馆;学历处;人事处;行管处;会议中心。编制人数44名;财政供养人数62名,其中:在职 37名,不占编 0人,离休人数 1名,退休人数 24名。
(二)部门主要职能
中国共产党的党校是在同级党委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是轮训和培训党员领导干部,培养党的理论队伍,学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的主要阵地,是干部增强党性锻炼的熔炉。根据《中国共产党党校工作暂行条例》规定,党校的职能任务是:
1、轮训各级党员领导干部。
2、培训中青年后备干部。
3、培训意识形态部门领导干部和理论骨干。
4、协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核、考察。
5、围绕国内外出现的新情况、新问题,开展科学研究;围绕党的中心任务和县委政府的“重大决策”开展讨论、分析、为教学实践和我县两大文明建设服务。
6、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针、政策和县委政府的重大布署和决策。
7、对初中级公务员进行职能培训,对新进公务员进行岗前培训,对转岗的公务员进行轮换培训,对在岗公务员进行专门业务培训和知识更新培训。
8、办好中央党校、省、市委党校、普通院校的本科、专科学历教育。
二、收支预算情况
(一)预算收入总指标498.64万元。财政拨款收入498.64万元,其中经费拨款498.64万元。
(二)2015年测算部门总支出498.64万元,主要包括工资福利支出217.42万元,商品和服务支出51.61万元,对个人和家庭的补助性支出140.17万元,项目支出89.44万元。
三、财政拨款预算情况
2015年财政拨款预算数498.64万元,比2014年增加34.76万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出409.2万元,比2014年增加72.32万元:
1、工资福利支出217.42万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出。
2、商品和服务支出51.61万元,主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。
3、对个人和家庭的补助性支出140.17万元,主要用于退休人员的离退休费、福利费、公务费,在职人员住房公积金等支出。
(二)项目支出89.44万元,比2014年减少37.56万元:
主要用于九项业务经费和其他项目支出。
中共鄂州市委党校
2015年3月16日
市委党校2015年预算信息公开情况反馈表
统计内容 |
主要情况 |
填表说明 |
备注 |
一、预算信息公开情况 |
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是否向社会公开了当年部门预算信息 |
是 |
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如已公开,公开的主要内容 |
《2015年收支预算总表》、《2015年财政拨款支出预算表》、《2015年“三公经费”支出预算表》 |
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如未公开,未公开的主要原因 |
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二、部门预算公开渠道 |
主要包括市政府网站和部门公示栏等 |
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三、部门预算公开时间 |
2015.3 |
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四、关于部门预算公开的意见和建议 |
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五、其他需要说明的情况 |
市委党校2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
市委党校2015年收支预算总表
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其 中 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
205 |
合计 |
498.64 |
409.2 |
89.44 |
20508 |
一、基本支出 |
409.2 |
409.2 |
|
20508 |
其中:1、工资福利支出 |
217.42 |
217.42 |
|
20508 |
工资性支出 |
191.56 |
||
20508 |
社会保险缴费 |
25.86 |
||
20508 |
2、商品和支出服务 |
51.61 |
51.61 |
|
20508 |
一般公用经费支出 |
50.38 |
||
20508 |
福利费 |
4.79 |
||
20508 |
购置费 |
3.52 |
||
20508 |
3、对个人和家庭的补助支出 |
140.17 |
140.17 |
|
20508 |
离退休支出 |
114.08 |
||
20508 |
住房补贴 |
22.99 |
||
20508 |
其他补助支出 |
3.1 |
||
20508 |
二、项目支出 |
89.44 |
89.44 |
|
20508 |
其中:1、九项业务经费支出 |
80 |
80 |
|
20508 |
教学科研 |
10 |
||
20508 |
学科建设 |
4 |
||
20508 |
图书资料 |
2 |
||
20508 |
信息化建设 |
10 |
||
20508 |
教师进修 |
10 |
||
20508 |
对外交流 |
2 |
||
20508 |
业务指导 |
2 |
||
20508 |
专项购置 |
15 |
||
20508 |
后勤保障 |
25 |
||
20508 |
2、其他项目支出 |
9.44 |
9.44 |
市委党校2015年收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
498.64 |
一、基本支出 |
409.2 |
事业收入 |
其中:1、工资福利支出 |
217.42 |
|
事业单位经营收入 |
2、商品和支出服务 |
51.61 |
|
上级补助收入 |
3、对个人和家庭的补助支出 |
140.17 |
|
附属单位上缴收入 |
二、项目支出 |
89.44 |
|
其他收入 |
其中:1、九项业务经费支出 |
80 |
|
2、其他项目支出 |
9.44 |
||
本年收入合计 |
498.64 |
本年支出合计 |
498.64 |
上年结转 |
结转下年 |
||
收入总计 |
498.64 |
支出总计 |
498.64 |