一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责农村重大政策、农村改革与发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究,参与制定农村政策法规并指导组织实施。
2、掌握农村重大生产环节和农情,参与制定农业生产计划,协调组织农业和农村经济发展措施的落实。承办市委、市政府有关农业和农村会议的会务工作。
3、积极推进农业、农村经济产业化和现代化,合理组织农村一、二、三产业的协调发展和农村资源的有效配置。组织指导农业抗灾救灾、农村扶贫开发、多种经营的发展。
4、协同有关部门抓农村基层组织建设和精神文明建设,负责农业先进典型的评比与管理审核工作。
5、协调有关部门和单位,全力开展农村科技和农业科技和农业教育工作,制定落实综合性的农业科教政策、科教兴农和科教服务体系建设,推进农科教的结合。
6、负责农业结构调整、农业增效、农民增收的检查与督办。
7、协调农业外经外贸、外事工作,促进农村对外开放和经济往来。
(二)人员基本情况
根据以上职能,市农办内设3个科室。市农业学校1个二级事业单位。
共计定编12人,其中行政编制9名、工勤编制3名。财政供养人数36人,其中在职10人,退休人员26人。
二、收支预算情况
2015年部门预算总收入362.27万元。其中:其中经费拨款262.27万元、其他自有资金100万元。
2015年部门预算总支出362.27万元,主要包括基本支出204.15万元,项目支出158.12万元。
三、财政拨款预算情况
2015年财政预算拨款数362.27万元,比2014年预算增加189.55万元,增长52%。具体情况如下:
(一)基本支出
1、工资福利支出60.38万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出。比2014年预算增加7.34万元,主要原因是人员津补贴增加。
2、商品和服务支出18.79万元,主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。比2014年预算增加0.39万元,主要原因是编制预算有关标准提高。
3、对个人和家庭的补助性支出124.98万元。主要用于离退休人员的离退休费及福利费、离休人员护理费、在职人员住房公积金等支出。比2014年预算增加23.7万元,主要原因是离退休人员经费增加。
(二)项目支出158.12,比2014年增加158.12万元,主要原因是项目纳入预算管理。
1、城乡一体化工作专项经费55万元。坚持改革创新,努力探索统筹城乡发展新机制、新模式,以更快的速度和更高的标准推动城乡统筹发展,进一步缩小城乡差距,继续在全省发挥示范标杆作用。
2、不可预见费3.12万元。主要用于预算执行过程中市委、市政府交办的一般临时性工作所需经费,以及预算执行中增人增支而增加的基本支出。
3、省级农村体制机制改革专项经费100万元。在全市范围内建立归属明晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权制度。基本完成农村各类产权的确权登记颁证工作,实现农村要素和资源可抵押、可流转,有效解决生态农业发展和城乡一体化建设资金投入难题。
市委农办2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其中 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
362.27 |
204.15 |
158.12 |
|
201 |
农林水支出 |
318.02 |
||
20131 |
行政运行 |
141.11 |
141.11 |
|
20131 |
一般行政管理事务 |
73.79 |
18.79 |
55 |
21301 |
一般行政管理事务 |
3.12 |
3.12 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
100 |
100 |
|
21301 |
行政运行 |
44.25 |
44.25 |
市委农办2015年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
262.27 |
一、基本支出 |
204.15 |
经费拨款 |
262.27 |
工资福利支出 |
60.38 |
其他收入 |
100 |
商品和服务支出 |
18.79 |
对个人和家庭的补助支出 |
124.98 |
||
二、项目支出 |
158.12 |
||
其他项目支出 |
158.12 |
||
本年收入合计 |
362.27 |
本年支出合计 |
362.27 |
上年结转 |
结转下年 |
||
收入总计 |
362.27 |
支出总计 |
362.27 |
市委农办2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、"三公"经费的单位范围 市委农办。
二、"三公"经费财政拨款预算情况
2015年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算 16。19万元。其中:
(一)公务用车购置及运行维护费8。5万元,比2014年预算增加 1。5 万元。主要原因是我市今年提高了一般公用支出预算标准。
(二)公务接待费预算 7。69 万元,比2014年预算减少 0。47 万元,主要原因是我市认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强财务管理制度建设,严格控制压缩"公务接待费"的支出,切实做到厉行勤俭节约。