市行政服务中心2015年部门预算编制说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责行政服务大厅窗口建设和全市行政服务工作的组织协调、业务指导及督办检查。
2、负责制定准入制度,落实进驻行政服务大厅设置办事窗口单位,确定具体审批项目和公共服务事项。
3、负责制定审批和公共服务事项的操作规程,开展监督检查。
4、负责督促规范审批事项登记、受理、审查、决定等环节,落实公共服务事项的承诺办理制度。
5、组织协调需两个以上部门审批的事项;会同相关部门做好进驻行政审批事项电子监察系统建设工作。
6、负责制定行政服务中心各项规章制度,并组织实施;负责组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训,对窗口工作人员进行检查考核。
7、负责提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务;负责受理窗口投诉,并做好调查处理。
8、承办上级交办的其它工作。
(二)人员基本情况
编制人数6名;财政供养人数8名,其中:在职8名,待编2人。
二、财政拨款(补助)预算情况
(一)预算收入总指标190.15万元,具体项目如下:
财政拨款190.15万元,其中经费拨款168.55万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款21.60万元。
(二)2015年测算部门总支出168.55万元,具体项目如下:
1、工资福利支出49.43万元。
2、商品和服务支出12.01万元。
3、对个人和家庭的补助性支出5.23万元。
4、项目支出101.88万元。
市行政服务中心2015年“三公”财政拨款预算公开说明
2015年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算3.13万元,比2014年预算相比无变化。其中:
(一)因公出国(境)经费预算为零,与上年一致。我中心严格控制出国组团申报,本年未编报"因公出国(境)费用"预算支出。
(二)公务接待费预算0.13万,比2014年预算相比无变化。主要原因是我中心认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》以及市委若干条意见,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩"公务接待费"的支出,切实做到厉行勤俭节约。
(三)公务用车经费预算3万,比2014年预算相比无变化。主要原因是我中心按照《党政机关厉行节约反对浪费》的相关规定,加强公务用车的管理,严格控制公务用车开支,努力降低公务用车运行维护支出。
市行政服务中心2015年财政拨款安排“三公”经费预算公开表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
3.13 |
1、因公出国(境)费 |
0 |
2、公务接待费 |
0.13 |
3、公务用车费 |
3 |
其中:公务用车运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
市行政服务中心2015年预算信息公开情况反馈表
单位:万元
统计内容 |
主要情况 |
填表说明 |
备注 |
一、预算信息公开情况 |
|||
是否向社会公开了当年部门预算信息 |
是 |
填“是”/“否” |
|
如已公开,公开的主要内容 |
已按要求公开 |
简述 |
要求公开内容:《2015年收支预算总表》、《2015年财政拨款支出预算表》、《2015年“三公经费”支出预算表》 |
如未公开,未公开的主要原因 |
简述 |
||
二、部门预算公开渠道 |
部门网站 |
简述 |
主要包括市政府网站、部门网站、政府公告、新闻媒体等 |
三、部门预算公开时间 |
3.13 |
简述 |
|
四、关于部门预算公开的意见和建议 |
简述 |
||
五、其他需要说明的情况 |
简述 |
市行政服务中心2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其 中 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
||||
168.55 |
168.55 |
66.67 |
101.88 |
|
201 |
一、一般公共服务支出 |
156.79 |
54.91 |
101.88 |
2011001 |
行政运行 |
54.91 |
54.91 |
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
100 |
100 |
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
1.88 |
1.88 |
|
205 |
二、教育支出 |
0.65 |
0.65 |
|
20508 |
进修及培训 |
0 |
0 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.65 |
0.65 |
|
210 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
5.88 |
5.88 |
|
21005 |
医疗保障 |
5.88 |
5.88 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
|
221 |
四、住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
市行政服务中心2015年收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
190.15 |
一、一般公共服务支出 |
156.79 |
事业收入 |
行政运行 |
54.91 |
|
事业单位经营收入 |
一般行政管理事务 |
100 |
|
上级补助收入 |
其他人事事务支出 |
1.88 |
|
附属单位上缴收入 |
二、教育支出 |
0.65 |
|
其他收入 |
进修及培训 |
0 |
|
干部教育 |
0.65 |
||
三、医疗卫生与计划生育支出 |
5.88 |
||
医疗保障 |
5.88 |
||
行政单位医疗 |
0 |
||
四、住房保障支出 |
5.23 |
||
住房改革支出 |
0 |
||
住房公积金 |
5.23 |
||
本年收入合计 |
190.15 |
本年支出合计 |
168.55 |
上年结转 |
结转下年 |
21.6 |
|
收入总计 |
190.15 |
支出总计 |
190.15 |