2015年预算

信息来源:市政务服务中心 日期:2015-04-16

2015年市政务服务中心预算及“三公”经费信息公开

                 市行政服务中心2015年部门预算编制说明

一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责行政服务大厅窗口建设和全市行政服务工作的组织协调、业务指导及督办检查。
2、负责制定准入制度,落实进驻行政服务大厅设置办事窗口单位,确定具体审批项目和公共服务事项。
3、负责制定审批和公共服务事项的操作规程,开展监督检查。
4、负责督促规范审批事项登记、受理、审查、决定等环节,落实公共服务事项的承诺办理制度。
5、组织协调需两个以上部门审批的事项;会同相关部门做好进驻行政审批事项电子监察系统建设工作。
6、负责制定行政服务中心各项规章制度,并组织实施;负责组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训,对窗口工作人员进行检查考核。
7、负责提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务;负责受理窗口投诉,并做好调查处理。
8、承办上级交办的其它工作。
(二)人员基本情况
编制人数6名;财政供养人数8名,其中:在职8名,待编2人。
二、财政拨款(补助)预算情况
(一)预算收入总指标190.15万元,具体项目如下:
财政拨款190.15万元,其中经费拨款168.55万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款21.60万元。
(二)2015年测算部门总支出168.55万元,具体项目如下:
1、工资福利支出49.43万元。
2、商品和服务支出12.01万元。
3、对个人和家庭的补助性支出5.23万元。
4、项目支出101.88万元。


                      市行政服务中心2015年“三公”财政拨款预算公开说明

        2015年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算3.13万元,比2014年预算相比无变化。其中:
  (一)因公出国(境)经费预算为零,与上年一致。我中心严格控制出国组团申报,本年未编报"因公出国(境)费用"预算支出。
  (二)公务接待费预算0.13万,比2014年预算相比无变化。主要原因是我中心认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》以及市委若干条意见,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩"公务接待费"的支出,切实做到厉行勤俭节约。
  (三)公务用车经费预算3万,比2014年预算相比无变化。主要原因是我中心按照《党政机关厉行节约反对浪费》的相关规定,加强公务用车的管理,严格控制公务用车开支,努力降低公务用车运行维护支出。


                   市行政服务中心2015年财政拨款安排“三公”经费预算公开表

                                              单位:万元

项目

预算数

合计

3.13

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

0.13

3、公务用车费

3

其中:公务用车运行维护费

 

公务用车购置费

 

 

  注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


                市行政服务中心2015年预算信息公开情况反馈表

                                         单位:万元

统计内容

主要情况

填表说明

备注

一、预算信息公开情况

     

是否向社会公开了当年部门预算信息

填“是”/“否”

 

如已公开,公开的主要内容

已按要求公开

简述

要求公开内容:《2015年收支预算总表》、《2015年财政拨款支出预算表》、《2015年“三公经费”支出预算表》

如未公开,未公开的主要原因

 

简述

 

二、部门预算公开渠道

部门网站

简述

主要包括市政府网站、部门网站、政府公告、新闻媒体等

三、部门预算公开时间

3.13

简述

 

四、关于部门预算公开的意见和建议

 

简述

 

五、其他需要说明的情况

 

简述

 

             市行政服务中心2015年财政拨款支出预算表

                                        单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其   中

     

基本支出

项目支出

 

合计

     
 

168.55

168.55

66.67

101.88

201

一、一般公共服务支出

156.79

54.91

101.88

2011001

行政运行

54.91

54.91

 

2011002

一般行政管理事务

100

 

100

2011099

其他人事事务支出

1.88

 

1.88

205

二、教育支出

0.65

0.65

 

20508

进修及培训

0

0

 

2050802

干部教育

0.65

0.65

 

210

三、医疗卫生与计划生育支出

5.88

5.88

 

21005

医疗保障

5.88

5.88

 

2100501

行政单位医疗

0

0

 

221

四、住房保障支出

5.23

5.23

 

22102

住房改革支出

0

0

 

2210201

住房公积金

5.23

5.23

 

         市行政服务中心2015年收支预算总表

                                      单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

190.15

一、一般公共服务支出

156.79

事业收入

 

行政运行

54.91

事业单位经营收入

 

一般行政管理事务

100

上级补助收入

 

其他人事事务支出

1.88

附属单位上缴收入

 

二、教育支出

0.65

其他收入

 

进修及培训

0

   

干部教育

0.65

   

三、医疗卫生与计划生育支出

5.88

   

医疗保障

5.88

   

行政单位医疗

0

   

四、住房保障支出

5.23

   

住房改革支出

0

   

住房公积金

5.23

本年收入合计

190.15

本年支出合计

168.55

上年结转

 

结转下年

21.6

收入总计

190.15

支出总计

190.15


 
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