一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责统一管理市直党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、经济组织机关及直属单位的党的关系。制订市直机关党的建设规划,分类指导市直各部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工作,做好对党员的教育监督和管理。
2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,进行党的路线、方针、政策和形势教育。负责市直机关副科级干部的理论培训,指导市直机关党员的轮训工作。
3、指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设,负责对市直机关的政风、行风评议,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。负责市直部委办局领导班子民主生活会的管理。协助有关部门抓好中心学习组的学习。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设,对市直各部门贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。加强与区、办事处机关党委(工委)的工作联系和交流。
4、指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作,抓好市直机关的思想作风和精神文明建设。
5、负责市直各部门机关党组织以及党务干部的培训工作。负责批准新建、撤销或合并机关党组织。负责审批市直机关所属二级单位新建的党委。负责市直机关党建工作的调查研究。
6、领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。审议局级领导干部违反党纪的案件,负责审批市直机关及所属各单位正副科级党员干部以及未设机关党委部门的党员违反党纪的处理。
7、领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇女工作委员会等群众组织的工作。
8、在市委统战部指导下做好市直机关统战工作。
9、完成市委交办的其他工作。
(二)人员基本情况
编制人数17名;财政供养人数27名。其中:在职人数16名,退休人数11名。
二、收支预算情况
2015年部门预算总收入230.45万元。
2015年部门预算总支出230.45万元,主要包括一般公共服务支出154.03万元,教育支出1.24万元,社会保障和就业支出54.1万元,医疗卫生与计划生育支出11.16万元,住房保障支出9.92万元。
三、财政预算情况
2015年财政预算拨款数230.45万元,比2014年预算增加39.81万元,增长20.88 %。具体情况如下:
(一)其本支出185.93万元,比2014年预算增加30.89万元,增长19.92%。具体安排如下:
1、工资福利支出93.83万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴及基本医疗保险等支出。
2、商品和服务支出27.56万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出。
3、对个人和家庭的补助性支出64.54万元,主要用于退休人员的退休费,在职人员住房公积金及退休人员遗属费用等支出。
(二)项目支出44.52万元,比2014年预算增加8.92万元。主要原因是其它党委办公厅(室)及相关机构事务4.52万元及其它。具体安排如下:
大型党务活动费20万元主要用于:开展党务培训、举办机关大讲堂、筹办市直机关首届艺术节等大型党务活动费用、开展“三抓一促”、整治机关“四难”;党员培训5万元主要用于:入党积极分子(预备党员)培训及党务培训班费用;廉政文化进机关5万元主要用于:组织廉政书画展、摄影展,向市直机关发放警示教育光碟,组织观看廉政电影,组织党员干部赴警示教育基地学习;市直机关违纪案件查处10万元主要用于:市直机关科级干部违纪违法案件查处经费等。
市直机关工委2015年收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
230.45 |
一、一般公共服务支出 |
154.03 |
事业收入 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
154.03 |
|
事业单位经营收入 |
行政运行 |
109.51 |
|
其他收入 |
一般行政管理事务 |
40 |
|
其它党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4.52 |
||
二、教育支出 |
1.24 |
||
进修及培训 |
1.24 |
||
干部教育 |
1.24 |
||
三、社会保障和就业支出 |
54.1 |
||
行政事业单位离退休 |
54.1 |
||
归口管理的行政单位离退休 |
54.1 |
||
事业单位离退休 |
|||
四、医疗卫生与计划生育支出 |
11.16 |
||
医疗保障 |
11.16 |
||
行政单位医疗 |
11.16 |
||
事业单位医疗 |
|||
五、住房保障支出 |
9.92 |
||
住房改革支出 |
9.92 |
||
住房公积金 |
9.92 |
||
本年收入合计 |
230.45 |
本年支出合计 |
230.45 |
上年结转 |
结转下年 |
||
收入总计 |
230.45 |
支出总计 |
230.45 |
市直机关工委2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其 中 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
230.45 |
185.93 |
44.52 |
|
201 |
一般公共服务支出(参照本部门适用预算科目编列) |
154.03 |
109.51 |
44.52 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
154.03 |
109.51 |
44.52 |
2013101 |
行政运行 |
109.51 |
109.51 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
40 |
40 |
|
2013199 |
其它党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4.52 |
4.52 |
|
205 |
教育支出 |
1.24 |
1.24 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.24 |
1.24 |
|
2050802 |
干部教育 |
1.24 |
1.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.1 |
54.1 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.1 |
54.1 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.1 |
54.1 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.16 |
11.16 |
|
21005 |
医疗保障 |
11.16 |
11.16 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11.16 |
11.16 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|||
221 |
住房保障支出 |
9.92 |
9.92 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.92 |
9.92 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.92 |
9.92 |
市直机关工委2015年预算信息公开情况反馈表
统计内容 |
主要情况 |
填表说明 |
备注 |
一、预算信息公开情况 |
|||
是否向社会公开了当年部门预算信息 |
是 |
||
如已公开,公开的主要内容 |
《2015年收支预算总表》、《2015年财政拨款支出预算表》、《2015年“三公经费”支出预算表》 |
要求公开内容:《2015年收支预算总表》、《2015年财政拨款支出预算表》、《2015年“三公经费”支出预算表》 |
|
如未公开,未公开的主要原因 |
|||
二、部门预算公开渠道 |
部门网站 |
主要包括市政府网站、部门网站、政府公告、新闻媒体等 |
|
三、部门预算公开时间 |
2015.03.10 |
||
四、关于部门预算公开的意见和建议 |
无 |
||
五、其他需要说明的情况 |
无 |
市直机关工委2015年财政拨款安排“三公”经费预算公开表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
17.28 |
1、因公出国(境)费 |
|
2、公务接待费 |
1.5 |
3、公务用车费 |
15.78 |
其中:公务用车运行维护费 |
15.78 |
公务用车购置费 |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
市直机关工委2015年“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
中共鄂州市委市直机关工作委员会本级
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年部门“三公”经费预算为17.28万元,比2014年预算减少11.42万元,下降39%。其中:
(一)2015因公出国(境)费为0万元。与2014年预算相同。
(二)公务用车购置及运行维护费15.78万元,比2014年预算减少5.08万元,下降24%。
1、公务用车购置费为0万元,与2014年预算相同。
2、公务用车维护费15.78,比2014年下降5.08万元。主要原因将进一步严格按照相关要求不超出预算支出。
(三)2015公务接待费1.5万元,我委今年将进一步严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到厉行勤俭节约。