2016年市政务服务中心管理办公室部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责行政服务大厅窗口建设和全市行政服务工作的组织协调、业务指导及督办检查。
2、负责制定准入制度,落实进驻行政服务大厅设置办事窗口单位,确定具体审批项目和公共服务事项。
3、负责制定审批和公共服务事项的操作规程,开展监督检查。
4、负责督促规范审批事项登记、受理、审查、决定等环节,落实公共服务事项的承诺办理制度。
5、组织协调需两个以上部门审批的事项;会同相关部门做好进驻行政审批事项电子监察系统建设工作。
6、负责制定行政服务中心各项规章制度,并组织实施;负责组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训,对窗口工作人员进行检查考核。
7、负责提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务;负责受理窗口投诉,并做好调查处理
8、承办上级交办的其他工作。
(二)单位构成
根据上述职责,中心设3个内设机构:
1、综合科
负责文电、会务、机要、档案、信访、保密、督查等机关日常事务;负责规范性文件和重要综合性文稿的起草工作;负责宣传和信息工作,负责财务、组织人事、教育培训、纪检监察、党务及群众团体工作;负责精神文明建设、综合治理、计划生育工作;负责固定资产的管理、后勤保障的协调管理工作。
2、业务管理科
负责进驻窗口部门、项目、窗口人员的确定与调整;负责各级服务窗口业务的督促指导、监督管理;负责涉及多部门行政审批事项的联合办理、集中办理;负责集中收费窗口的管理;负责各部门窗口、分中心各类业务报表的统计、归档工作;负责受理服务对象的业务咨询;负责对入驻中心大厅窗口人员的管理与考核;负责受理并处理窗口投诉。
3、督查信息科
负责电子监察系统的建设与管理,负责中心计算机、网络及设备的管理与维护及信息公开。
纪检监察机构 按有关规定设置。
(二)人员基本情况
编制人数 6 名;财政供养人数 7 名,其中:在职 6 名,不占编 1 人。
二、2016年部门预算指标
(一)预算收入总指标 195.63 万元,具体项目如下:
财政拨款 195.63 万元,其中经费拨款 195.63 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元。
(二)2016年测算部门总支出 195.63 万元,具体项目如下:
1、工资福利支出 44.04 万元。
2、商品和服务支出 14.33 万元。
3、对个人和家庭的补助性支出 4.66 万元。
4、项目支出 132.60 万元。
(三)2016年政府采购支出预算经费54.5万元,具体项目如下:
1、商品和服务支出2.5万元。
2、物业管理费和水电费支出22万元。
3、政务平台运行费10万元。
4、网络租凭及维护费20万元。
(四)市行政服务中心2016年“三公”财政拨款预算增减情况公开说明:
2016年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算5.11万元,比2015年预算相比略有增加。其中:
(1)因公出国(境)经费预算为零,与上年一致。我中心严格控制出国组团申报,本年未编报"因公出国(境)费用"预算支出。
(2)公务接待费预算0.11万,比2015年预算相比略缩减。主要原因是我中心认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》以及市委若干条意见,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩"公务接待费"的支出,切实做到厉行勤俭节约。
(3)公务用车经费预算5万,比2015年预算相比略高。主要原因是我中心今年进行精准扶贫及下乡调研次数的增加。
市政务服务中心管理办公室2016年部门预算“三公”经费增减变化原因等说明信息
2016年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算5.11万元,比2015年预算相比略有增加。其中:
(一)因公出国(境)经费预算为零,与上年一致。我中心严格控制出国组团申报,本年未编报"因公出国(境)费用"预算支出。
(二)公务接待费预算0.11万,比2015年预算相比略缩减。主要原因是我中心认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》以及市委若干条意见,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩"公务接待费"的支出,切实做到厉行勤俭节约。
(三)公务用车经费预算5万,比2015年预算相比略高。主要原因是我中心今年进行精准扶贫及下乡调研次数的增加。
2016年鄂州市政务服务中心管理办公室部门财政拨款补助支出表
单位:万元
支出功能分类科目 |
合 计 |
财政拨款(补助) |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
195.63 |
63.03 |
44.04 |
14.33 |
4.66 |
132.60 |
|||
201 |
20103 |
行政运行 |
53.13 |
53.13 |
38.80 |
14.33 |
||
201 |
20103 |
一般行政管理事务 |
130.00 |
130.00 |
||||
201 |
20103 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.60 |
2.60 |
||||
201 |
21005 |
行政单位医疗 |
5.24 |
5.24 |
5.24 |
|||
221 |
22102 |
住房公积金 |
4.66 |
4.66 |
4.66 |
2016年鄂州市政务服务中心管理办公室部门收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
195.63 |
一、【201】一般公共服务支出 |
185.73 |
经费拨款(补助) |
195.63 |
二、【202】外交支出 |
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) |
三、【203】国防支出 |
||
专项收入 |
四、【204】公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
五、【205】教育支出 |
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罚没收入 |
六、【206】科学技术支出 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
七、【207】文化体育与传媒支出 |
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其他非税收入 |
八、【208】社会保障和就业支出 |
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政府性基金拨款 |
九、【209】社会保险基金支出 |
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二、事业收入(不含非税收入) |
十、【210】医疗卫生与计划生育支出 |
5.24 |
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三、事业单位经营收入 |
十一、【211】节能环保支出 |
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四、其他收入 |
十二、【212】城乡社区支出 |
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五、上级补助收入 |
十三、【213】农林水支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
十四、【214】交通运输支出 |
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十五、【215】资源勘探电力信息等支出 |
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十六、【216】商业服务业等支出 |
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十七、【217】金融支出 |
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十八、【219】援助其他地区支出 |
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十九、【220】国土海洋气象支出 |
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二十、【221】住房保障支出 |
4.66 |
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二十一、【222】粮油物资储备支出 |
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二十二、【223】国有资本经营预算支出 |
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二十二、【227】预备费 |
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二十四、【229】其他支出 |
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二十五、【230】转移性支出 |
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二十六、【231】债务还本支出 |
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二十七、【232】债务付息支出 |
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二十八、【233】债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
195.63 |
本 年 支 出 合 计 |
195.63 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
结 转 下 年 |
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八、上年结余、结存 |
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其中:上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
195.63 |
支 出 总 计 |
195.63 |