2016年预算

信息来源:市政务服务中心 日期:2016-03-04

2016年市政务服务中心预算及“三公”经费信息公开

             2016年市政务服务中心管理办公室部门预算公开说明

一、基本情况

  (一)部门主要职能

  1、负责行政服务大厅窗口建设和全市行政服务工作的组织协调、业务指导及督办检查。

  2、负责制定准入制度,落实进驻行政服务大厅设置办事窗口单位,确定具体审批项目和公共服务事项。

  3、负责制定审批和公共服务事项的操作规程,开展监督检查。

  4、负责督促规范审批事项登记、受理、审查、决定等环节,落实公共服务事项的承诺办理制度。

  5、组织协调需两个以上部门审批的事项;会同相关部门做好进驻行政审批事项电子监察系统建设工作。

  6、负责制定行政服务中心各项规章制度,并组织实施;负责组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训,对窗口工作人员进行检查考核。

  7、负责提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务;负责受理窗口投诉,并做好调查处理

  8、承办上级交办的其他工作。

  (二)单位构成

  根据上述职责,中心设3个内设机构:

  1、综合科

  负责文电、会务、机要、档案、信访、保密、督查等机关日常事务;负责规范性文件和重要综合性文稿的起草工作;负责宣传和信息工作,负责财务、组织人事、教育培训、纪检监察、党务及群众团体工作;负责精神文明建设、综合治理、计划生育工作;负责固定资产的管理、后勤保障的协调管理工作。

  2、业务管理科

  负责进驻窗口部门、项目、窗口人员的确定与调整;负责各级服务窗口业务的督促指导、监督管理;负责涉及多部门行政审批事项的联合办理、集中办理;负责集中收费窗口的管理;负责各部门窗口、分中心各类业务报表的统计、归档工作;负责受理服务对象的业务咨询;负责对入驻中心大厅窗口人员的管理与考核;负责受理并处理窗口投诉。

  3、督查信息科

  负责电子监察系统的建设与管理,负责中心计算机、网络及设备的管理与维护及信息公开。

  纪检监察机构 按有关规定设置。

  (二)人员基本情况

  编制人数 6 名;财政供养人数 7 名,其中:在职 6 名,不占编 1 人。

  二、2016年部门预算指标

  (一)预算收入总指标 195.63 万元,具体项目如下:

  财政拨款 195.63 万元,其中经费拨款 195.63 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元。

  (二)2016年测算部门总支出 195.63 万元,具体项目如下:

  1、工资福利支出 44.04 万元。

  2、商品和服务支出 14.33 万元。

  3、对个人和家庭的补助性支出 4.66 万元。

  4、项目支出 132.60 万元。

  (三)2016年政府采购支出预算经费54.5万元,具体项目如下:

  1、商品和服务支出2.5万元。

  2、物业管理费和水电费支出22万元。

  3、政务平台运行费10万元。

  4、网络租凭及维护费20万元。

  (四)市行政服务中心2016年“三公”财政拨款预算增减情况公开说明:

  2016年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算5.11万元,比2015年预算相比略有增加。其中:

  (1)因公出国(境)经费预算为零,与上年一致。我中心严格控制出国组团申报,本年未编报"因公出国(境)费用"预算支出。

  (2)公务接待费预算0.11万,比2015年预算相比略缩减。主要原因是我中心认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》以及市委若干条意见,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩"公务接待费"的支出,切实做到厉行勤俭节约。

  (3)公务用车经费预算5万,比2015年预算相比略高。主要原因是我中心今年进行精准扶贫及下乡调研次数的增加。

 

 

 

 

           市政务服务中心管理办公室2016年部门预算“三公”经费增减变化原因等说明信息


2016年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算5.11万元,比2015年预算相比略有增加。其中:

  (一)因公出国(境)经费预算为零,与上年一致。我中心严格控制出国组团申报,本年未编报"因公出国(境)费用"预算支出。

  (二)公务接待费预算0.11万,比2015年预算相比略缩减。主要原因是我中心认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》以及市委若干条意见,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩"公务接待费"的支出,切实做到厉行勤俭节约。

  (三)公务用车经费预算5万,比2015年预算相比略高。主要原因是我中心今年进行精准扶贫及下乡调研次数的增加。

 

               2016年鄂州市政务服务中心管理办公室部门财政拨款补助支出表

                                                                                                                单位:万元

 

支出功能分类科目

合   计

财政拨款(补助)

项目支出

小    计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

     

195.63

63.03

44.04

14.33

4.66

132.60

201

20103

 行政运行

53.13

53.13

38.80

14.33

   

201

20103

 一般行政管理事务

130.00

       

130.00

201

20103

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.60

       

   2.60

201

21005

 行政单位医疗

5.24

 5.24

5.24

     

221

22102

 住房公积金

4.66

4.66

   

   4.66

 

                              2016年鄂州市政务服务中心管理办公室部门收支预算总表

                                                                                                              单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

195.63

一、【201】一般公共服务支出

185.73

    经费拨款(补助)

195.63

二、【202】外交支出

 

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金)

 

三、【203】国防支出

 

                   专项收入

 

四、【204】公共安全支出

 

        行政事业性收费收入

 

五、【205】教育支出

 

        罚没收入

 

六、【206】科学技术支出

 

        国有资源(资产)有偿使用收入

 

七、【207】文化体育与传媒支出

 

        其他非税收入

 

八、【208】社会保障和就业支出

 

         政府性基金拨款

 

九、【209】社会保险基金支出

 

二、事业收入(不含非税收入)

 

十、【210】医疗卫生与计划生育支出

5.24

三、事业单位经营收入

 

十一、【211】节能环保支出

 

四、其他收入

 

十二、【212】城乡社区支出

 

五、上级补助收入

 

十三、【213】农林水支出

 

六、附属单位上缴收入

 

十四、【214】交通运输支出

 
   

十五、【215】资源勘探电力信息等支出

 
   

十六、【216】商业服务业等支出

 
   

十七、【217】金融支出

 
   

十八、【219】援助其他地区支出

 
   

十九、【220】国土海洋气象支出

 
   

二十、【221】住房保障支出

4.66

   

二十一、【222】粮油物资储备支出

 
   

二十二、【223】国有资本经营预算支出

 
   

二十二、【227】预备费

 
   

二十四、【229】其他支出

 
   

二十五、【230】转移性支出

 
   

二十六、【231】债务还本支出

 
   

二十七、【232】债务付息支出

 
   

二十八、【233】债务发行费用支出

 
       

本 年 收 入 合 计

195.63

本 年 支 出 合 计

195.63

七、用事业基金弥补收支差额

 

结 转 下 年

 

八、上年结余、结存

     

          其中:上年专项结转

     

                  纳入预算管理的政府性基金结转

     

                  其他结转

     

收      入      总      计

195.63

支   出   总   计

195.63

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