一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责市委各种会议的准备和组织协调工作,安排市委领导同志的公务活动,办理市委领导同志交办的工作。
2、负责市委文件的批办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、印发工作,负责文书处理、公文交换和档案管理工作。
3、围绕市委工作部署,组织和开展调查研究,为市委科学决策提出建议及依据。
4、及时、准确、保密、全面地向上级党委和市委报送信息,反映有关动态情况。
5、负责上级党委和市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件落实情况的督促检查工作。
6、负责全市党政系统的密码通信、管理、保密工作,负责上级和市一级党政军领导机关及有关部门机密文电的传递工作。
7、负责全市保密工作的规划、宣传、技术、教育、检查工作。
8、负责办公室机关和归口、挂靠、直属单位的干部人事管理和党务工作。
9、负责市委值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。
10、负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
11、负责办公室机关行政事务和接待工作,为市委领导同志和办公室机关服务。
12、负责全市目标考核工作。
13、负责市委、市政府的大型接待工作。
14、负责归口和挂靠市委办公室单位的管理工作。
15、完成上级交办的其他工作。
(二)部门编制数及人员情况
部门编制人数87人,其中:行政编制46人,事业编制36人,工勤编制5名。小车14辆。
财政实际供养人数113人,其中:在职实有人数69人、不占编领导5人;离退休人员39人(离休2人,退休37人)。
二、本单位2016年度部门决算说明
1、收入决算情况
本年度本年收入合计28,247,861.60元,其中:财政拨款基本支出收入18,229,111.60元,占总收入的比重64.53%,财政拨款项目支出收入9,952,300.00元,占总收入的比重35.23%,其他收入66,450.00占总收入的比重0.24%。
2、支出决算情况本年度总支出22,273,359.91元,其中基本支出15,245,795.00元,占总支出的比重68.45%,项目支出7,027,564.91元,占总支出的比重31.55%。
3、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况
(1)、因公出国组团情况:无因公出国(境)
(2)、公务接待情况:国内公务接待109批次,共计1361人次,分别比2015年减少51批次,559人次。
(3)、公务用车购置数及保有量:本年度车辆购置数为0,车辆保有量为14辆。
(4)、"三公经费“增减变化原因:2016年我单位“三公经费支出”54.94万元,比2015年减少39.83万元。其中公务接待费支出10.5万元,比2015年减少4.86万元,变化主要原因为招商引资,接待考察调研的批次和人数大幅减少;公务用车运行维护费支出44.44万元,比2015年下降27.24万元, 变化主要原因是公务用车改革,加强车辆管理、燃油管理、控制车辆使用;今年无因公出国(境)费用。
三、本单位2016年度部门决算公开表(见附件)。