2016年决算

信息来源:市委政法委 日期:2017-11-03

2016年市委政法委决算公开说明

第一部分 鄂州市委政法委概况
第二部分 鄂州市委政法委2016年部门决算编制情况
第三部分 鄂州市委政法委2016年部门决算表
一、基本情况
(一)人员基本情况
市政法委现有5块牌子1套班子:政法委、综治办、维稳办、法学会、法治办,内设机构有:办公室、综合协调科、基层指导科、政工科、调研科、执法监督科和网格管理服务中心。
本委行政编制人数23名,财政供养人数25名,其中年末实有在职人数18名,退休人数7名。与上年相比,年末实有在职人数减少1名,是因综治办下属单位网格中心考走1名工作人员;退休人员7名,与上年相比无变化。其中鄂州市网格管理服务中心是全额拨款事业单位,隶属市综治办管辖,其拨入经费列支在市政法委综合信息平台项目经费中,定编5名,实有在编2名。
(二)部门主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和上级政法委员会的部署,按照市委的要求,统一政法各部门的思想和行动。
2、调查分析全市社会治安和政法工作形势,研究有关方针、政策及采取相应措施,及时向市委提出决策意见和建议;对全市一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
3、组织、协调、指导维护全市社会稳定工作。
4、检查全市政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,并结合实际研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施;协助上级纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作。
5、严格监督政法部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
6、组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作的改革,进一步加强政法工作。
7、研究加强全市政法队伍建设,按市委规定协助市委和市委组织部考察、管理政法部门规定范围内的干部。
8、根据中央、省和市委、市政府以及市社会治安综合治理委员会的部署,研究全市综合治理工作的具体措施,提出建议;掌握全市社会治安综合治理领导责任制工作落实情况;承办一票否决制的具体工作,检查、督促综合治理各项措施的落实,推动各有关部门参与社会治安综合治理;组织推动综合治理宣传工作、理论研究工作,提出社会治安综合治理
法制建设的建议;对全市综合治理办理机构的工作进行业务指导;办理上级综合治理委员会和综合治理办公室交办的事项。
9、根据中央、省委、市委关于法治建设的部署,推进法治鄂州建设。
10、指导各区政法委员会、综治办、维稳办、法学会、法治办工作。
11、完成上级交办的其他事项。
二、2016年决算编制情况
(一)2016年收入情况说明
我委2016年度共收入903.9万元,其中本年财政拨款收入825.7万元,上年结转42.5万元(项目经费),省级拨往来款35.7万元。
(二)2016年支出情况说明
2016年度共支出经费818.3万元。
1、基本支出
本年度基本费用支出379.05万元,占本年支出的46.32%。
2、项目支出
本年度项目费用支出439.28万元,占本年支出的53.68%,其中:
其中:
(1)综治、维稳、法治、法学会、国家司法救助等项目
支出204.99万元。
(2)网格化管理信息系统经费91.29万元。
(3)公共安全(中央司法救助专款)70万元。
(4)市直行业部门调处中心专项工作经费73万元。
3、三公经费
本年度“三公”经费支出合计13.12万元。其中:因公出国(境)费用为0;公务接待费7.12万元(其中基本支出3.29万元,项目支出3.83万元),与上年相比持平;公务用车运行维护费6万元(其中基本支出1.51万元,项目支出4.49万元),比上年相比减少18.73万元,原因是公车改革后,车辆减少车辆运行费下降。本年度本部门“三公”经费支出按照中央、省、市要求,严把经费出口关,压缩经费开支。三公经费预算、决算分析如下图:

 


三、部门决算表

 

 


鄂州市委政法委2016年财政拨款安排“三公”经费决算表

(单位:万元)

项    目

预算数

决算数

减少数

合计

32.96

13.12

-19.84

一、因公出国(境)费用

0

0

0

二、公务用车购置及运行维护费

25.84

6

-19.84

 1. 公务用车购置

0

0

0

 2. 公务用车运行维护费

25.84

6

-19.84

三、公务接待费

7.12

7.12

0


2016年部门决算“三公”经费合计13.12万元,比2016年部门预算减少19.84万元,下降60.19%,其中:
(一)因公出国(境)经费决算为零,与本年度预算一致。我委严格控制出国组团申报,本年度没有“因公出国(境)费用”的开支情况。
(二)公务接待费决算数为7.12万元,本年度共接待140批次910余人,经费支出比本年度预算持平,主要原因是我委认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》以及市委实施意见,加强部门内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”支出,切实做到厉行勤俭节约。
(三)公务用车经费决算数为6万元,比本年度预算减少19.84万元,主要原因是公车改革后,我委现有车辆数1
台,车辆预算保有量相比上年减少4台。同时,我委按照党政机关厉行节约反对浪费的相关规定,加强公务用车的管理,严格控制公务用车开支,努力避免公务用车运行维护费超支。
另附:
1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 
扫一扫在手机上查看当前页面