一、基本情况
1、主要工作职能
(一)拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。
(二)负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法,会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。
(三)分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态,拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。
(四)负责拟订并实施重大招商引资活动方案,组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动,协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。
(五)加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作,承办各种形式的招商、投资考察活动。
(六)牵头组织开展自主招商活动,拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。
(七)建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库,开展网上招商;发布全市招商项目。
(八)负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作,协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。
(九)承办上级交办的其它事项。
2、部门预算单位构成
我局纳入2017年部门预算的单位只有1个,即鄂州市招商局本级。
3、部门人员构成。
市招商局定编12名。在职实有人数12人,待编在职人员1人。
二、收支预算情况:部门预算总收入593.41万元,总支出593.41万元。
三、"三公"经费财政拨款预算说明
2017年预算"三公经费"54万元,其中因公出国(境)费用为零。
公务接待费45万,比去年预算下降。
公务用车运行维护费9万。在公车改革中,留公务应急车一台,财政预算公车费用为6万元,考虑到招商局应急用车到机场、高铁站迎送客商较多,还有长途出差,因此预算9万。
四、政府采购预算安排情况:按照政府采购"应编尽编,不编不采"的原则,2017年政府采购预算175.83万元,其中包括购买社会服务聘用专业招商人员100万元,请专业研究咨询机构编制产业规划20万,大型会议20万元(其中包括楚商大会、长江经济带经贸对接会、集中签约仪式等大型经贸活动的展位设计及搭建等),印刷出版(主要包括鄂州投资指南更新的设计印制等)22万元,公车运行6.9万元,其他商品和服务支出8.93万元等,最终支出据实结算。
五、附表:部门收支总表、收入总表、支出分来源表、预算支出分项目类别表、工资福利支出表、商品和服务支出表、个人补助支出表、政府采购预算表、三公经费预算表。
2017年2月7日
收 支 预 算 总 表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 |
一、财政拨款(补助) | 593.41 | 一、【201】一般公共服务支出 | 552.26 |
经费拨款(补助) | 593.41 | 二、【202】外交支出 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) | 三、【203】国防支出 | ||
专项收入 | 四、【204】公共安全支出 | ||
行政事业性收费收入 | 五、【205】教育支出 | 1.31 | |
罚没收入 | 六、【206】科学技术支出 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、【207】文化体育与传媒支出 | ||
其他非税收入 | 八、【208】社会保障和就业支出 | ||
政府性基金拨款 | 九、【209】社会保险基金支出 | ||
二、事?收入(不含非税收入) | 十、【210】医疗卫生与计划生育支出 | 29.33 | |
三、事业单位经营收入 | 十一、【211】节能环保支出 | ||
四、其他收入 | 十二、【212】城乡社区支出 | ||
五、上级补助收入 | 十三、【213】农林水支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 十四、【214】交通运输支出 | ||
十五、【215】资源勘探电力信息等支出 | |||
十六、【216】商业服务业等支出 | |||
十七、【217】金融支出 | |||
十八、【219】援助其他地区支出 | |||
十九、【220】国土海洋气象支出 | |||
二十、【221】住房保障支出 | 10.51 | ||
二十一、【222】粮油物资储备支出 | |||
二十二、【223】国有资本经营预算支出 | |||
二十二、【227】预备费 | |||
二十四、【229】其他支出 | |||
二十五、【230】转移性支出 | |||
二十六、【231】债务还本支出 | |||
二十七、【232】债务付息支出 | |||
二十八、【233】债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 593.41 | 本 年 支 出 合 计 | 593.41 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结 转 下 年 | -593.14 | |
八、上年结余、结存 | |||
其中:上年专项结转 | |||
纳入预算管理的政府性基金结转 | |||
其他结转 | |||
九、上级转移支付收入 | |||
收 入 总 计 | 593.41 | 支 出 总 计 | 593.41 |