2018年决算

信息来源:市民宗局 日期:2019-11-19 语音:播放

鄂州市民族宗教事务局2018年部门决算

 目  录
第一部分 市民族宗教事务局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市民族宗教事务局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市民族宗教事务局2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市民族宗教事务局概况
一、部门主要职能
⒈贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针的政策,拟定本市民族宗教事务管理的实施细则(意见),并组织实施。
⒉组织开展民族宗教理论、政策问题等重大课题的调查研究,掌握动态,提出政策性的建议和意见。
⒊开展民族宗教法规、政策的宣传教育,协调处理民族关系,宗教事务等重大事宜,促进各民族间的平等团结、互助合作,维护社会稳定和国家统一。
⒋负责协调和督促有关部门落实对少数民族的优惠政策;积极配合组织、统战、人事等部门做好少数 民族干部的培养、使用和选拔工作。
⒌依法保护公民宗教信仰自由,保护各宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。对有关宗教的法律、法规和政策的贯彻实施进行行政管理和监督;防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
⒍负责培训全市民族宗教工作干部;参与对少数民族代表人物和宗教上层人士的政治安排;帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,搞好宗教教职人员的培训工作。
⒎对政府系统民族宗教工作进行业务指导;办理宗教团体须由政府协助或协调的事务;协助政府及时处理民族宗教方面的重大问题。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市民族宗教事务局由办公室、宗教科、民族科3个内设机构组成。
2、部门预算单位组成
鄂州市民族宗教事务局属一级预算单位,无下属单位。
三、部门人员构成
市民族宗教事务局编制人数7人,其中:行政编制5人,工勤编制2人。2018年部门决算在职人员7人,其中:行政编制5人,工勤编制2人。离退休人员5人,其中:离休1人,退休4人。
第二部分 市民族宗教事务局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
(一)市民宗局2018年部门收入260.69万元。其中:一般公共预算财政拨款收入260.22万元,占收入的99.82%。其他收入0万元,占收入的0%。上年结转0.46万元,占收入的0.18%。
(二)市民宗局2018年部门决算支出229.56万元。其中:基本支出165.22万元,占收入的71.97%。项目支出64.33万元,占收入的28.03%。
按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出201.2万元,教育支出0.72万元,社会保障和就业支出21.12万元,医疗卫生与计划生育支出6.52万元。
二、部门决算收支增减变化说明
市民宗局2018年部门收入决算260.69万元。比上年决算增加,18.44万元,增长7.07%,
主要原因是增加参加省运会和省少数民族运动会的项目经费。
市民宗局2018年部门支出决算229.56万元。比上年决算减少7.71万元,减少3.36%,主要原因是部分项目减少支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算260.69万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入260.22万元、上年结转0.46万元,政府性基金预算0万元。支出决算229.56万元。主要包括:1、一般公共服务支出201.2万元。其中:民族事务26.37万元;宗教事务174.82万元。2、教育支出0.72万。3、社会保障和就业支出21.12万元,其中归口管理的行政单位离退休10.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.43万元。4、医疗卫生与计划生育支出6.52万元,其中行政单位医疗6.52万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
市民宗局2018年一般公共预算支出229.56万元,比2017年增加22.95万元,增长8.82%。具体情况如下:
(一)一般公共服务支出(类)民族事务(款)支出37.36万元,比2017年决算减少10万元。
1、民族工作专项(项)37.36万元,比2017年决算减少10万元,主要用于项目支出。
(二)一般公共服务支出(类)宗教事务(款)支出161.17万元,比2017年决算减少8.04万元。
1、行政运行(项)支出121.53万元,比2017年决算减少12.68万元,主要用于单位基本支出。
2、一般行政管理事务(项)支出24.64万元,比2017年决算增加1.64万元,主要用于项目支出。
3、宗教工作专项(项)支出13万元,比2017年决算增加3万元,主要用于项目支出。
4、其他宗教事务(项)支出2万元,比2017年决算增加0万元,主要用于单位项目支出。
(三)教育支出(类)进修及培训(款)支出0.68万元,比2017年决算增加0万元。
1、干部教育(项)支出0.68万元,比2017年决算增加0万元,主要用于干部教育培训支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出26.07万元,比2017年决算减少22.46万元。
1、归口管理的行政单位离退休(项)支出22.97万元,比2017年决算减少11.18万元,主要用于发放离休人员离休费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出3.1万元,比2017年决算增加3.1万元,主要用于干部职工缴纳养老保险费用。
(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出11.99万元,比2017年决算增加7.93万元。
1、行政单位医疗(项)支出11.99万元,比2017年决算增加7.93万元,主要用于干部职工缴纳医疗保险费用。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
市民宗局2018年一般公共预算基本支出决算165.23万元,占决算总额的71.98%。其中:
(一)工资福利支出144.7万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
(二)对个人和家庭的补助14.87万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(三)公用经费5.66万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算5.66万元,占决算总额的2.47%。主要包括:印刷费0.08万元、维修费0.07万元、会议费0.48万元、培训费0.92万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.68万元、工会经费2.4万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共28.71万元,其中:房屋76平方米,金额0万元(办公点位于政府大楼,办公用房为行管局统一分配安排);车辆1辆,金额21.8万元;办公设备价值6.91万元。
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理的要求,我部门认真组织开展对2018年度一般公共预算项目支出绩效评价自评工作,其中涉及项目共6个,共涉及金额64.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。并组织对省级民族专项工作经费开展重点绩效评价,共涉及金额64.33万元。从评价情况来看,项目立项规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期效果。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2018年度年初项目预算为63.5万元,上级部门拨付省级少数民族资金35万元,总支出数为64.33万元,执行率为100%,自评得分100分。余下31.13万元将用于拨付参加省运会和省少数民族运动会获奖人员及队伍的奖励,在2019年前进行支付。部门支出主要用于:宗教团体工作经费:按年初预算已及时拨付给全市四个宗教团体。其中市佛教协会工作经费6万元、市道教协会工作经费4万元、市基督教协会工作经费6万元、市天主教爱国会工作经费4万元;民族宗教专项工作经费:全年民族宗教政策法规宣传培训50人次、完成民族团结进步示范点创建4个、慰问困难少数民族群众及宗教界人士40余人,通过加大基层社区民族宗教服务窗口的建设,提高了基层社区服务管理民族宗教事务的水平。进一步强化了来我市少数民族群众及宗教界人士的法律意识、规范了寺观教堂建设。民族宗教应急工作经费:开展民族宗教信息与应急管理工作培训4次,进行民族宗教领域不稳定因素定期排查10余次,处理突发事件3起,有效提高了基层对民族宗教事务的应急管理能力,协调解决涉及民族、宗教因素的突发事件及群体事件、定期开展民族宗教领域矛盾纠纷及不稳定因素排查化解提供经费保障,维护全市民族宗教领域和谐稳定。
市民宗局在市委市政府的正确领导下,各项工作有效开展,达到了预期效果,下一步将加强全局的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
九、政府采购执行情况说明
2018年市民宗局政府采购预算支出4.7万元。其中:货物类3.4万元、服务类1万元、工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出3.74.38万元。其中公务用车运行费3.33.86万元,公务接待0.40.52万元。比2017年决算增加0.68万元,上升15.53%。其中:
(一)因公出国(境)费决算0万元,比上年决算增加(或减少)0万元,上升(或下降)0%,主要原因:我单位没有需要因公出国(境)的工作。2018年因公出国(境)团数0个 ,共计0人。
(二)公务接待费决算0.52万元,比上年增加0.12万元,增加23.08%。主要原因:增加两项省级运动会准备工作资金。
(三)公务用车购置及运行维护费3.86万元,比上年增加0.56万元。其中:
1.公务用车购置费0万元,比上年增加(或减少)0万元,上升(或下降)0%,主要原因:近年没有购置公务用车需要。
2.公务用车运行维护费3.86万元,比上年增加0.56万元,上升14.51%,主要原因:增加两项省级运动会准备工作使用。2018年公务用车购置量0台,保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年鄂州市民宗局无政府性基金预算支出。
第三部分  专业名词解释
宗教团体:指在国家宪法和法律的保护下,独立地组织宗教活动,办理教务,开办宗教院校,培养年轻宗教职员的机构。
第四部分 市民宗局2018年部门决算表
附件:市民宗局2018年部门决算表

 
 
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