鄂州市残疾人联合会2019年部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市残疾人联合会概况
一、部门主要职能
(1)贯彻执行国家的法律法规及市委、市政府有关残疾人工作的方针、政策,制定发展残疾人事业的中长期规划、年度计划及相应的政策性措施,并协调和组织实施。
(2)拟定完善残疾人事业地方性法规,对残疾人保障法及其他残疾人事业配套法规定期进行检查,维护残疾人的合法权益。
(3)落实市委办、市政府办印发的《鄂州市特殊困难群体兜底保障实施意见》(鄂州办发【2014】15号)文件精神,对特困重度残疾人特困精神病患者,特困重大疾病者、孤儿和特困残疾儿童纳入保障对象。
(4)研究制定残疾人康复工作发展规划,负责本级残疾人康复工作人员培训工作,普及残疾人康复知识,开展各类残疾人康复训练,评估康复效果;指导残疾人家庭、残疾人社区、社会医疗机构开展残疾人社区康复训练和家庭康复训练;负责残疾人康复中心和残疾人辅助器具适配中心工作。
(5)负责全市盲人按摩人员的培训和按摩行业的管理;指导各类盲人按摩院、所和社会医疗机构按摩科室工作。
(6)开展残疾人专项康复扶贫,保障其基本生活。
(7)负责残疾人就业服务网络建设,承担残疾人资源和社会用工调查;承担残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍工作;负责残疾人分散按比例就业工作,承担残疾人就业情况调查,征缴、管理残疾人就业保障金;负责残疾人分散按比例就业的行政复议和仲裁,帮助残疾人从事个体和集体从业。
(8)协调教育部门使残疾儿童与其他儿童同步实施义务教育,以普通职业教育(培训)机构为主,残疾人职业教育(培训)机构为辅,大力开展中短期培训,积极发展初、中等职业教育。
(9)开展文化体育活动,丰富残疾人生活。
(10)营造文明进步的社会环境,促进残疾人平等参与社会生活。
(11)对全市公共场所和大型建筑的无障碍设施的监督检查。
(12)加大综合服务设施建设力度,为残疾人提供康复、健身、文体活动等综合服务。
(13)指导和管理各类残疾人专业组织工作;负责认定残疾的等级、类别;负责残疾人证的管理与发放。
(14)开展残疾人事业国际国内交流活动。
(15)加强残疾人组织建设,履行“代表、服务、管理”职能;负责残联机关及直属单位党的建设;指导全市残联系统的精神文明建设。
(16)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
机关内设机构2部一室共3个,分别是康复部、宣教文体就业部、办公室、
2、部门决算单位组成
2019年部门决算单位包括:市残疾人联合会本级和二级单位市残疾人就业服务中心数据汇总构成。
三、部门人员构成
鄂州市残疾人联合会行政编制9人;二级单位残疾人就业服务中心公益一类事业编制人员5人。
2019年部门决算市残疾人联合会在职人员6人,退休人员9人。二级单位市残疾人就业服务中心在职人员5人,退休1人。
第二部分鄂州市残疾人联合会2019年部门
决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
(一)2019年决算总收入2206.44万元,其中:财政拨款收入1637.06万元,占收入的74.19%,其他收入569.37万元,占收入的25.81%。上年结转394.38万元。
(二)2019年决算总支出2273.1 万元。其中:基本支出292.81万元,占收入的12.88%。项目支出1980.29万元,占收入的87.12%。
按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出1.71万元,教育支出1.37万元,社会保障和就业支出1729.74万元,卫生健康支出12.31万元,住房保障支出25.56万元,其他支出502.41万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出251.92万元,商品和服务支出36.98万元,对个人和家庭补助支出3.91万元, 残疾人康复支出438.8万元,残疾人体育5万元,残疾人生活和护理补贴175.22万元,其他残疾人事业支出858.85万元,其他支出502.41万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年收入决算2206.44万元。比上年决算减少35.07万元,下降1.56 %,主要原因是残疾人两项补贴下半年移交民政局而减少了对项目支出的拨款。
2019年部门支出决算2273.1万元。比上年决算减少204.41万元,下降8.25%,主要原因是残疾人两项补贴下半年移交民政局而减少了项目支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算1637.06万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入1087.06万元、政府性基金预算550万元。支出决算1703.72万元。主要包括:一般公共服务支出1.71万元,教育支出1.37万元,社会保障和就业支出1160.37万元,卫生健康支出12.31万元,住房保障支出25.56万元,其他支出502.41万元 。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款决算支出1201.31万元,比上年下降666.89万元,下降35.7%。具体情况如下:
(一)一般公共服务支出1.71万元,主要用于驻村第一书记补助,与预算相比无变动。
(二)教育支出1.37万元,主要用于党员干部培训学习,与2019年初预算无变动,完成预算的100%。
(三)社会保障和就业支出1160.36万元,主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复治疗、残疾人就业和扶贫、上半年残疾人两项补贴等支出。
(四)卫生健康支出12.31万元和住房保障支出25.56万元按年初预算完成,无变动。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算292.81万元,占决算总额的12.88%。其中:
(一)人员经费255.83万元。包括:
1、工资福利支出251.92万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助3.91万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费36.98万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算36.98万元,占决算总额的1.63%。主要包括:办公费5.44万元;印刷费1.98万元;咨询费1万元;邮电费6.25万元;差旅费5.83万元;维修(护)费3.99万元;培训费1.37万元;公务接待费0.59万元;工会经费2.78万元;福利费4.66万元;公务用车运行维护费3.09万元。
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产总额419.35万元,其中:房屋0平方米,金额0元;车辆一辆,金额19.78万元;无专用设备;其他办公设备等资产399.57万元。
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
1、预算绩效管理工作的开展:根据预算绩效管理要求,
我单位组织对2019年度一般公共预算35个项目支出全面开展绩效自评,资金1331万元(含省级专项资金912万元)。从评价情况来看,项目立项规范,资金到位及时,指标设置基本合理;项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;项目在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后有良好的社会效益。
2、部门决算中项目绩效自评结果:根据年初设定绩效目标,残疾人康复项目和其他残疾人事业支出项目达到了预期的产出和效果:一是对残疾儿童实行康复救助,实现了受助残疾儿童生活自理,提高了受助残疾儿童参与社会活动的能力,减轻受助儿童家庭负担;二是为肢体残疾人免费办理乘车卡、为重度残疾人办理养老保险补贴、医疗保险补贴、为残疾人学生提供助学经费、为残疾人免费提供法律援助等一系列工作,改善了残疾人生存状况,确保了残疾人生存权和发展权,减轻了残疾人家庭压力及社会负担,社会效益明显。
九、政府采购执行情况说明
2019年政府采购预算支出34.35万元。其中:一般公共预算货物采购金额28.07万元,服务类采购金额6.28万元。货物采购主要用于采购办公器材、办公用品和印刷、会议和车辆保险、燃油、维修服务等。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算3.68万元,比上年决算减少4.64万元,下降55.77 %。其中:
(一)因公出国(境)费决算 0万元,与上年决算无变动。
(二)公务接待费决算0.59万元,比上年下降1.15万元,下降66.09 %。主要原因:认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》及市关于厉行节约的各项规定,加强实施本单位财务管理制度,严格控制公务接待方案。2019年国内公务接待共12批次,共计79人。
(三)公务用车购置及运行维护费3.09万元,比上年减少3.49万元。其中:
1.公务用车购置费0万元,与上年决算无变动。
2.公务用车运行维护费3.09万元,比上年减少3.49万元,下降53.04%,主要原因:二级单位市残疾人就业服务中心取消公务用车一辆。2019年公务用车购置量0台,保有量一台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
政府性基金2019年决算支出502.41万元,比上年增加25.64万元,增长53.78%。其中:用于社会福利的彩票公益金支出78.75万元,用于体育的彩票公益金支出18.37万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出405.29万元。
第三部分 专业名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭补助支出”和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出,主要包括水电费、差旅费、办公费、邮电费等)
(七)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
(八)社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务,就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
(九)年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
第四部分 鄂州市残疾人联合会2019年部门决算表
附件:一、鄂州市残疾人联合会2019年收入支出决算总表
二、鄂州市残疾人联合会2019年收入决算表
三、鄂州市残疾人联合会2019年支出决算表
四、鄂州市残疾人联合会2019年财政拨款收入支出决算总表
五、鄂州市残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、鄂州市残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、鄂州市残疾人联合会2019年财政拨款“三公经费”支出决算表
八、鄂州市残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表