2019年决算

信息来源:市委政法委 日期:2020-11-12

鄂州市委政法委2019年部门决算

目  录

  第一部分  市委政法委单位概况

  一、部门主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分  市委政法委2019年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  市委政法委2019年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、政府性基金预算支出决算表

  八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  第一部分  市委政法委单位概况

  一、部门主要职能

  (1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持和加强党对政法工作的绝对领导,坚决贯彻执行党中央关于政法工作的方针政策和决策部署,贯彻落实政治轮训和政治督查制度。

  (2)对全市政法工作研究提出全局性部署,加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设,加强过硬政法队伍建设,深化政法智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

  (3)指导协调全市维护社会稳定工作,分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。协调指导做好反邪教、反暴恐工作。

  (4)负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全市见义勇为工作。

  (5)监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法部门密切配合,依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

  (6)落实市委国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作。组织研究法治鄂州建设重大问题和政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,提出建议和工作意见。深化政法改革。协助开展法官、检察官遴选和惩戒工作。

  (7)掌握分析全市政法舆情动态,指导和协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。指导和协调政法新媒体建设和宣传工作。

  (8)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍教育、培训等工作。按照干部管理权限,协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

  (9)指导各区党委政法委工作。

  (10)代管市法学会。

  (11)完成上级交办的其他任务。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1、机构设置情况

  市委政法委内设机构有:办公室、调研科、干部科、执法监督科、政治安全科、维稳指导科、反邪教协调科、社会治安综合治理科、法治科及事业单位市网格管理服务中心,挂牌市法学会、市护路办、市扫黑办。

  2、部门决算单位组成:部门决算单位由市委政法委本级单位构成。主要包括9个内设科室、1个事业单位和挂牌的市法学会、市护路办、市扫黑办3个机构。

  三、部门人员构成

  2019年末市委政法委编制人数31名,其中行政编制25名,事业编制6名;财政供养人数38名,其中:在职28名,退休人数10名。与上年相比因涉及机构改革部分职能划转合并:行政编制数增加8名,事业编制数增加1名。市网格管理服务中心是全额拨款事业单位,隶属市政法委管辖,其拨入经费列支在市政法委综合信息平台项目经费中,编制6名,实有在编4名。

  第二部分 市委政法委2019年部门决算安排情况说明

  一、2019年部门决算收支情况说明

  (一)2019年度市委政法委共收入1334.12 万元,比上年增加3.62 %。其中:一般公共预算财政拨款1314.12 万元,占收入的98.5 %;政府性基金预算财政拨款收入20万元,占收入的1.5 %。上年结转42.04 万元,占收入的3.15 %。

  (二)2019年度市委政法委共支出经费951.36 万元。其中:基本支出464.62 万元,占本年支出的48.84 %,比上年增加8.09 %;项目支出486.74 万元,占本年支出的51.16 %,比上年减少905.56 万元,减少的主要是政法信息化建设项目经费,网格化管理网络租金、政法信息化建设二期付款、中央司法救助转移支付资金、综治转移支付资金均结转到下一年度支付。

  1、按照支出功能分类科目,所有支出经费中主要用于:一般公共服务支出842.69 万元,社会保障和就业支出35.75 万元,教育支出2.14 万元,卫生健康支出19.6万元,城乡社区支出20万元,住房保障支出31.18万元。

  2、按照支出经济分类科目,所有支出经费中主要用于工资福利支出437.43 万元,占本年总支出的45.98 %,与上年相比增加17.24 %;用于商品和服务支出278.75 万元,占本年总支出的29.30 %,与上年相比增加4.34 %;对个人和家庭的补助支出93.15 万元,占本年总支出的9.79 %,与上年相比减少304.17万元;用于其他资本性支出142.02 万元,占本年总支出的14.93 %,与上年相比减少642.52 万元。工资福利支出增加因全市机构改革职能划转合并人员编制增加引起。对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出减少主要是2019年中央司法救助转移支付资金、综治转移支付资金以及网格化管理网络租金、政法信息化建设二期款均结转到下一年度支付。

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  我委2019年度共收入1334.12 万元,比上年增加46.59 万元,增加3.62 %。主要原因是因全市机构改革职能划转合并人员编制数增加,工资福利晋档晋级调整增加引起。

  我委2019年度共支出经费951.36 万元,比上年减少870.77 万元,减少47.79 %,经费减少的部分主要原因是2019年中央司法救助转移支付资金、综治转移支付资金以及网格化管理网络租金、政法信息化建设二期款均结转到下一年度支付。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2019年财政拨款收入决算1334.12 万元。全年总收入主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入1314.12 万元,政府性基金预算财政拨款收入20万元,上年结转42.04 万元。财政拨款支出决算951.36 万元。主要包括:一般公共服务支出842.69 万元,社会保障和就业支出35.75 万元,教育支出2.14 万元,卫生健康支出19.6万元 万元,城乡社区支出20万元,住房保障支出31.18万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款支出931.36 万元,比 2018 年减少776.61 万元,减少45.47 %。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)818.10万元,比2019年预算数增加80.29万元,完成年初预算的100%。

  1、行政运行(项)372.86万元,比2019年预算数增加178.64万元,完成年初预算的100%,主要原因是全市机构改革职能划转合并人员编制数增加,工资福利晋档晋级调整增加。主要用于工资福利、奖励工资发放,日常公用支出,退休人员福利发放及党报党刊订阅等。

  2、一般行政管理事务(项)445.24万元,比2019年预算数减少12.76万元,完成年初预算的97.21%,主要原因是综治转移支付、国家司法救助转移支付资金年末拨入结转下年度支出。主要用于:社会治安综合治理、维稳救助、司法救助、法治鄂州建设、法学会专项工作、扫黑除恶、铁路护路、市直行业部门调处等专项业务开支。

  (二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)20万元,与2019年预算数相等,完成年初预算的100%。

  (三)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)本年支出0万元,2019年末省级转移拨入90万元,结转至下年支付。

  (四)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2.14万元,其中,干部教育支出2.14万元,与2019年预算数相等,完成年初预算的100%。主要用于单位干部党校学习培训费用。

  (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)35.75万元,比2019年预算数增加2.28万元,完成年初预算的100%,主要原因是退休人员工资福利调整。

  1、归口管理的行政单位离退休(项)2.57万元,比2019年预算数相等,完成年初预算的100%。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.18万元,比2019年预算数增加2.28万元,完成年初预算的100%。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.60万元,与2019年预算数增加0.3万元,主要因为缴费基数调整导致医疗保险相应增加,完成年初预算的100%。主要用于单位在职在编人员社保缴费支出。

  (七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)3.09万元,与2019年预算数相等,完成年初预算的100%。

  (八)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)1.50万元,比2019年预算数相等,完成年初预算的100%。主要用于驻村第一书记每月生活补助的发放。属于上下年预算正常增加所致的支出相应增加。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算基本支出决算464.62 万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的49.89 %。其中:

  (一)人员经费444.62万元。包括:

  工资福利支出437.43万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  (二)对个人和家庭的补助7.19万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭补助支出等。

  (三)公用经费20万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  2019年,本单位机关运行经费支出20万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的2.15%。主要包括:培训费2.18万元,工会经费12.46万元,福利费2.1万元,差旅费0.01万元,劳务费0.49万元,其他交通费0.86万元,其他商品和服务支出1.89万元;办公费、电费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等在专项业务经费列支。比2019年预算数减少25.60万元,降低56.14%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神,落实过紧日子要求,努力推进节约型机关和标准化机关建设,逐步控制机关运行成本规模,优化成本结构,强化成本费用管理,有效控制和降低机关运行经费支出。

  七、国有资产占用情况说明

  我委办公用房为政府大楼统一分配安排,无房屋资产。2019年末,本单位资产总计448.71万元,其中流动资产合计428.60万元,固定资产原值合计292.46万元。流动资产包括:财政应返还额度424.18万元和其它应收款4.42万元。固定资产包括通用设备264.11万元,车辆设备17.98万元,家具装具10.37万元。本单位固定资产中的通用设备主要是电脑、空调、打印机、复印件、相机、视频设备、电视、扫描仪、系统软件等构成,占固定资产总量的90.31%,主要用于日常办公和专项活动开展。小车1台,作为单位一般公务用车,占固定资产总量的6.15%。教具装具主要是办公桌、办公椅、保险柜、沙发、茶几等构成,占固定资产总量的 3.55%,主要用于日常办公和各项活动的顺利开展。

  八、2019年度绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,市委政法委对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,全年绩效评价项目8个,均为一级项目,共涉及资金458万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我委对社会治安综合治理、司法救助、维稳救助、法治鄂州建设、法学会、铁路护路、扫黑除恶、市直行业矛盾调处等8个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出458万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则,让各项支出合法合规,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。我委根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为458万元,执行数为466.74万元(含上年结转数),完成预算100 %,项目绩效得分94.5分,绩效等级为优。

  附:2019年度市委政法委整体支出绩效自评表

  (二)部门决算中重点项目绩效自评结果

  我委2019年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  1、社会治安综合治理专项经费全年预算数为60万元, 执行数为60万元,预算执行率为100%。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.5分。主要产出和效益:一是有效提升我市“一感两度两率”,加强重点特殊群体稳控,推动我市平安创建工作的年度目标。二是按照以人为本、执法为民的要求,充分发挥社会治安综合治理的优势和职能作用。三是动员全社会广泛参与,推进各部门齐抓共管,综合治理,建立健全立体化社会治安防控体系,为鄂州市经济建设保驾护航。发现的问题及原因:一是绩效评价工作与业务工作衔接还有待进一步加强。二是绩效评价工作相关规定与制度需要在具体实施过程中进一步巩固完善。下一步改进措施:一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。

  附件:《鄂州市委政法委2019年社会治安综合治理专项支出绩效自评表》

  2、WW专项经费全年预算数为94万元, 执行数为94万元,预算执行率为100%。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94.3分。主要产出和效益:一是认真做好重大节会和敏感节点WW工作,确保党代会、全国“两会”等重大活动及“六四”、“7.5”等重要敏感时段平稳度过。二是全面推进各项WW工作,确保全市社会政治大局持续稳定,实现“五个不发生”,即不发生危害国家政治安全的重大政治事件;不发生暴力恐怖袭击事件;不发生大规模群体性事件和集体进京上访事件;不发生影响恶劣的重大刑事案件和个人极端暴力事件;不发生重大消防、道路交通事故及安全生产事故。发现的问题及原因:一是源头预防化解各类不稳定因素,深入推进社会稳定风险评估工作有待进一步加强。二是在认真落实矛盾纠纷排查化解机制,加强情报信息工作,加强情报信息收集、研判、处置,防范化解处置各类重大涉稳案事件等方面力度不够。下一步改进措施:一是健全落实社会稳定风险评估机制,源头预防化解各类不稳定因素。二是认真落实矛盾纠纷四级联动排查工作机制,全面开展重点涉稳隐患“四包”专项行动。三是积极做好特定利益诉求群体的疏导稳控工作。四是加强和改进维稳情报信息工作,加强情报信息收集、强化情报信息“日研判、周会商、月分析、季报告”制度,加大情报信息的处置督办力度。五是认真落实重大敏感案事件处置工作“三同步”,加强对重大维稳案件的协调督办。六是加强学习培训,发挥市委政法委的统筹协调、检查督办等职能作用,完善维稳考核制度。

  附件:《鄂州市委政法委2019年WW专项支出绩效自评表》

  3、法治鄂州建设专项经费全年预算数为10万元, 执行数为10万元,预算执行率为100%。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分。主要产出和效益:一是法治工作专项经费用于健全市委法治办机构,加强法治工作人员培训,创建平安法治鄂州,不断扩大鄂州法治建设工作影响力。二是项目的实施严格按照规定编制编报,坚持计划先行、规划引领,注重标准,突出实效,紧紧围绕全市工作大局和法治工作实际,细化内容,严把指标,超前思维,务实实施,做到责任、措施、监督、考核“四落实”,全部符合预期效益和效果,符合正常发展状况和绩效目标要求,符合经费预算和现实发展水平。发现的问题及原因:文明创建测评中,群众对法治宣传的参与率不高,仅48%。下一步改进措施:加强创建全国文明城市法治与社会环境组工作,提升群众参与率。

  附件:《鄂州市委政法委2019年法治鄂州建设专项支出绩效自评表》

  4、法学会专项经费全年预算数为5万元, 执行数为5万元,预算执行率为100%。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为99分。主要产出和效益:一是健全我市法学会各项工作制度,加强法学会会员队伍建设,开展法治宣传,实现我市法治建设目标。在传达省法学会第七次会员代表大会精神上明确政治导向。二是举办“双百”活动、鄂州市政法系统创建全国文明城市法治宣传全员“三进”活动、首届全国快乐学法大赛湖北鄂州现场赛。三是鄂州职业大学吴锁连、李冬姣的《我国水产品质量安全现状及监管法律问题研究》,获得第十届“法治湖北论坛”优秀论文优秀奖。四是鄂州市法学研究掀起热潮,产生了很多高质量的法学研究成果。发现的问题及原因:法学会会员覆盖率不够广泛,法学工作者参与不够积极。下一步改进措施:加大宣传推广力度,努力提高法学会员全覆盖,积极调动法学工作者积极参与我市法学研究工作中。

  附件:《鄂州市委政法委2019年法学会专项支出绩效自评表》

  5、市司法救助专项资金全年预算数为100万元, 执行数为80万元,预算执行率为80%。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为92 分。主要产出和效益:一是认真落实《湖北省司法救助分类量化标准实施细则》,积极履行主动告知义务,严格救助的标准条件,对符合条件的每一个当事人,实行精准救助,充分发挥司法救助制度的积极作用。二是中央下达司法救助转移支付资金,按专项资金用途、使用计划严格执行,全部完成绩效指标;市级司法救助资金采取“救助多少、申请多少、拨付多少”的原则,已申请的资金均全部拨付使用完毕,尚有部分预算指标未申请拨付。发现的问题及原因:市直政法部门直接办理的一般是大案要案,案件数量较少,符合救助条件的案件较少。下一步改进措施:将进一步规范市级司法救助范围,落实市区联动救助,确保确需救助的对象全部得到救助。

  附件:《鄂州市委政法委2019年市司法救助专项资金支出绩效自评表》

  6、市直行业矛盾调处专项资金全年预算数为88万元, 执行数为88万元,预算执行率为100%。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为95分。主要产出和效益:以“一退三进大调解”为基本方式,实现社会矛盾纠纷源头预防、全面排查、及时掌控、有效化解,构建体系完善、机制健全、职责明确、监督有力、保障到位的社会矛盾纠纷预防化解工作格局。发现的问题及原因:一是各市直行政主管部门整合有关职能部门、群团组织、中介机构、行业协会等资源有待进一步加强。二是在组建专家库,建立完善专业性、行业性人民调解委员会,提供必要地办公条件,聘任人民调解员、法律顾问,加强岗位教育培训等,做实各重点领域社会矛盾纠纷调处中心力度有待提升。下一步改进措施:完善和创新社会矛盾纠纷预防化解机制,引导各相关单位成立行业性专业人民调解委员会,依法定纷止争、依理排忧解难,有利于确保社会大局稳定,维护社会公平正义,保障群众安居乐业,推进社会治理体系和治理能力现代化。

  附件:《鄂州市委政法委2019年市直行业调处专项支出绩效自评表》

  7、市铁路护路工作专项经费全年预算数为21万元, 执行数为21万元,预算执行率为100%。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分。主要产出和效益:一是贯彻落实上级工作部署,确保护路联防工作保障有力、运转正常,铁路沿线安全稳定万无一失。二是定期开展铁路沿线综合治理、专项整治、平安创建活动宣传,健全完善铁路基础设施、联防队员装备购置,加强爱路护路宣传。三是2019年贯彻落实上级工作部署,确保护路联防工作保障有力、运转正常,铁路沿线安全稳定万无一失。发现的问题及原因:部分铁路沿线群众和施工单位法治意识淡薄,需进一步加强法治宣传。下一步改进措施:定期开展铁路沿线综合治理、专项整治、平安创建活动宣传,健全完善铁路基础设施、联防队员装备购置,加强爱路护路宣传。

  附件:《鄂州市委政法委2019年铁路护路工作专项支出绩效自评表》

  8、市扫黑除恶专项斗争专项经费全年预算数为80万元, 执行数为80万元,预算执行率为100%。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为95.6分。主要产出和效益:一是遏制农村涉黑涉恶问题,全面整治重点行业、重点领域黑恶势力治安乱点,提升人民群众安全感满意度,铲除黑恶势力“保护伞”,优化基层组织建设环境,提升基层社会治理能力,健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制,提高扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平。二是2019年,市委召开6次常委会、专题会研究部署扫黑除恶专项斗争;市扫黑办先后41次组织召开协调督办会议,调度工作进展,统一执法思想,推动案件办理;对照中央督导“回头看”反馈意见制定47项整改措施,已全部完成整改,形成了对黑恶势力压倒性清扫态势。发现的问题及原因:全市扫黑除恶声势、氛围和群众满意度需进一步提升。下一步改进措施:一是加强组织领导,要加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用,严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。三是加强监督,对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。

  附件:《鄂州市委政法委2019年市扫黑除恶专项斗争专项支出绩效自评表》

  (三)绩效评价结果应用情况

  1、部门绩效评价结果应用情况。

  绩效评价工作完成后,积极落实评价结果运用工作,及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈,进一步加强了项目规划,完善了绩效目标管理,初步建立了项目分配和管理办法,强化了项目管理、结果与预算安排相结合等。建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

  至部门决算公开时已经应用的情况。一是根据项目资金执行进度及项目资金效益,整合项目或调整次年预算。二是建立专项资金绩效目标运行监控制度,即对2019年预算目标的指标完成情况进行事中监控。

  2、部门绩效评价结果拟应用情况。

  根据2019年项目绩效评价情况,我委将进一步落实项目评价考核机制,进一步遵循公开、节简、完善的原则,做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费,重大经费列支要经过党组会议讨论;以精简适用来使用项目经费,严格按照规章制度列支,让每一笔经费都发挥出最大效益;完善项目经费的绩效目标和指标体系建设,围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准,规范项目经费的管理。

  附:2019年度部门整体支出绩效自评表

  九、政府采购执行情况说明

  2019年部门政府采购支出60.05万元。其中:购置办公设备3.37万元;信息网络及软件购置24.83万元;车辆运行费维护费5.38万元;办公用品和印刷费15.15万元;宣传出版服务费11.32万元。授予中小企业合同金额 60.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15万元,占政府采购支出总额的24.98%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  本年度“三公”经费累积支出12.5万元,与上年相比减少0.3万元,下降2.34%。其中:

  (1)因公出国(境)经费决算为零,与上年比无增减变化。我委严格控制出国组团申报,本年未编报“因公出国(境)费用”支出。本年度本单位财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费6.5万元(其中基本支出0万元,项目支出6.5万元),与上年相比减少0.3万元。主要原因是我委认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到勤俭节约。本年度本单位财政拨款支出的国内公务接待71批次,813人次,共6.5万元;外事接待0批次,0人次,0元。

  (3)本年度公务用车运行维护费总计6万元(其中基本支出0万元,项目支出6万元),与上年相比无增减变化。本年没有公务用车购置费。按照车改后财政统一调整公务用车预算为每台车每年6万元。对应急公务用车严格管理,控制开支,努力降低其运行维护费。本年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年市委政法委政府性基金收入20万元,支出20万元,全部为城乡社区法治文化主题公园宣传经费。

  第三部分  专业名词解释

  1、社会治安综合治理:在党委、政府统一领导下,充分发挥政法部门特别是公安机关骨干作用的同时,组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量,综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段,通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪,化解不安定因素,维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

  2、法治建设:以宪法和法律为依据,按照平等原则和少数服从多数原则来共同管理国家事务的国家制度。表现在三个方面,即完善立法,严格执法,大力普法。贯彻落实"依法治国"基本治国方略,不断完善中国特色社会主义法律体系。

  3、司法救助:在诉讼中,对当事人缓交、减交或免交诉讼费用的救济措施,减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担,保证其能够正常参加诉讼,依法维护其合法权益的法律制度。

  4、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (1)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  5、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分  市委政法委2019年部门决算表(见附件)

  1、收入支出决算总表(附后)

  2、收入决算表(附后)

  3、支出决算表(附后)

  4、财政拨款收入支出决算总表(附后)

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(附后)

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附后)

  7、财政拨款“三公”经费支出决算表(附后)

  8、政府性基金预算支出情况。

 

 
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