索 引 号: | 011217651/2016-190160 | 文 号: | 无 |
发布机构 : | 鄂州市政府 | 发布日期: | 2016年11月23日 |
信息分类 : | 政府预决算 | 有效性: | 有效 |
一、基本情况
(一)人员基本情况
编制人数6名,内设综合科、业务管理科(挂督查信息科)两个科室。现有财政供养人数 8名,其中:在职6名,待编 2名。政府雇员6名,每年由财政进行拨付。
(二)部门主要职能
1、负责行政服务大厅窗口建设和全市行政服务工作的组织协调、业务指导及督办检查。
2、负责制定准入制度,落实进驻行政服务大厅设置办事窗口单位,确定具体审批项目和公共服务事项。
3、负责制定审批和公共服务事项的操作规程,开展监督检查。
4、负责督促规范审批事项登记、受理、审查、决定等环节,落实公共服务事项的承诺办理制度。
5、组织协调需两个以上部门审批的事项;会同相关部门做好进驻行政审批事项电子监察系统建设工作。
6、负责制定行政服务中心各项规章制度,并组织实施;负责组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训,对窗口工作人员进行检查考核。
7、负责提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务;负责受理窗口投诉,并做好调查处理
8、承办上级交办的其他工作。
二、2015年决算编制说明
(一)2015年收入情况说明
(1)本年度本年收入合计4,945,904.75元,其中:财政拨款基本支出收入1,740,102.61元,占总收入的比重35.18%,财政拨款项目支出收入1,585,000.00元,占总收入的比重32.05%,其他收入1,620,802.14占总收入的比重32.77%。
(2)本年度总支出3,805,318.78元,其中基本支出2,077,455.78元,占总支出的比重54.59%,项目支出1,727,863.00元,占总支出的比重45.41%。
(二)收入支出与预算对比分析
(1)2015年收入支出预、决算对比分析表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
年初预算数 |
决算数 |
对比增减% |
项目 |
年初预算数 |
决算数 |
对比增减% |
财政拨款 |
320.97 |
332.51 |
3.60 |
基本支出 |
91.27 |
207.75 |
127.62 |
其他收入 |
162.08 |
项目支出 |
229.70 |
172.79 |
-24.78 |
||
本年收入合计 |
494.59 |
本年支出合计 |
380.53 |
||||
上年结转和结余 |
79.94 |
年未结转和结余 |
194.00 |
||||
合计 |
574.53 |
合计 |
574.53 |
(三)收入支出与以前年度对比分析
单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
上年数 |
本年数 |
对比增减% |
项目 |
上年数 |
本年数 |
对比增减% |
财政拨款 |
362.19 |
332.51 |
-8.19 |
基本支出 |
135.52 |
207.75 |
53.30 |
其他收入 |
0 |
162.08 |
项目支出 |
156.61 |
172.79 |
10.33 |
|
收入合计 |
362.19 |
494.59 |
36.56 |
本年支出合计 |
292.13 |
380.53 |
30.26 |
年未结转和结余 |
79.94 |
194.00 |
142.68 |
年未结转和结余 |
79.94 |
194.00 |
142.68 |
原因分析:(1)本年收入主要是其他收入增加。
(2)支出增加的原因主要是增加了专项支出。
(四)资产负债情况分析
(1)、资产:本年末流动资产2,168,539.09元,比年初836,298.74元增加1,332,240.35元,增涨159.30%,主要是上年财政应返还额度没有记入当年流动资产;年未固定资产4,874,866.49元,比年初4,659,414.89元增加215,451.60元,增加4.62%;本年末人均资产469,560.37元。
(2)、负债:本年末负债228,548.85元,比年初172,136.51元增加56,412.34元,增加32.77%。