市政务服务中心管理办公室2015年度决算编制说明

索  引  号: 011217651/2016-190160 文      号:
发布机构 : 鄂州市政府 发布日期: 2016年11月23日
信息分类 : 政府预决算 有效性: 有效

一、基本情况

(一)人员基本情况

编制人数6名,内设综合科、业务管理科(挂督查信息科)两个科室。现有财政供养人数 8名,其中:在职6名,待编 2名。政府雇员6名,每年由财政进行拨付。

(二)部门主要职能

1、负责行政服务大厅窗口建设和全市行政服务工作的组织协调、业务指导及督办检查。

2、负责制定准入制度,落实进驻行政服务大厅设置办事窗口单位,确定具体审批项目和公共服务事项。

3、负责制定审批和公共服务事项的操作规程,开展监督检查。

4、负责督促规范审批事项登记、受理、审查、决定等环节,落实公共服务事项的承诺办理制度。

5、组织协调需两个以上部门审批的事项;会同相关部门做好进驻行政审批事项电子监察系统建设工作。

6、负责制定行政服务中心各项规章制度,并组织实施;负责组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训,对窗口工作人员进行检查考核。

7、负责提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务;负责受理窗口投诉,并做好调查处理

8、承办上级交办的其他工作。

二、2015年决算编制说明

(一)2015年收入情况说明

(1)本年度本年收入合计4,945,904.75元,其中财政拨款基本支出收入1,740,102.61元,占总收入的比重35.18%,财政拨款项目支出收入1,585,000.00元,占总收入的比重32.05%,其他收入1,620,802.14占总收入的比重32.77%。

(2)本年度总支出3,805,318.78元,其中基本支出2,077,455.78元,占总支出的比重54.59%,项目支出1,727,863.00元,占总支出的比重45.41%。

(二)收入支出与预算对比分析

(1)2015年收入支出预、决算对比分析表

                                        单位:万元

收入

支出

项目

年初预算数

决算数

对比增减%

项目

年初预算数

决算数

对比增减%

财政拨款

320.97

332.51

3.60

基本支出

91.27

207.75

127.62

其他收入

162.08

项目支出

229.70

172.79

-24.78

本年收入合计

494.59

本年支出合计

380.53

上年结转和结余

79.94

年未结转和结余

194.00

合计

574.53

合计

574.53

(三)收入支出与以前年度对比分析

                                        单位:万元

收入

支出

项目

上年数

本年数

对比增减%

项目

上年数

本年数

对比增减%

财政拨款

362.19

332.51

-8.19

基本支出

135.52

207.75

53.30

其他收入

0

162.08

项目支出

156.61

172.79

10.33

收入合计

362.19

494.59

36.56

本年支出合计

292.13

380.53

30.26

年未结转和结余

79.94

194.00

142.68

年未结转和结余

79.94

194.00

142.68

原因分析:(1)本年收入主要是其他收入增加

(2)支出增加的原因主要是增加了专项支出

(四)资产负债情况分析

(1)、资产本年末流动资产2,168,539.09元,比年初836,298.74增加1,332,240.35元,增涨159.30%,主要是上年财政应返还额度没有记入当年流动资产;年未固定资产4,874,866.49元,比年初4,659,414.89增加215,451.60加4.62%;本年末人均资产469,560.37元。

(2)、负债:本年末负债228,548.85元,比年初172,136.51增加56,412.34,增加32.77%。

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