一、部门主要职责
(1)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关地方性规章;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。
(2)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。
(3)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(4)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按省、市政府规定权限审批、核准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。
(5)承担振兴装备制造业组织协调的责任;依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
(6)提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。
(7)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
(8)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(9)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
(10)统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。
(11)负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。
(12)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
(13)负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。
(14)为重点企业提供“直通车”服务。
(15)负责党的关系归口管理的省、市、国有、民营企业党的建设,并协助市纪委抓好归口管理企业纪检和监察工作。
(16)承办市经信局行业综合党委日常工作。
(17)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门有1个独立的预算编制单位,其中:
鄂州市经济和信息化局本级预算单位1个。由鄂州市经济和信息化局组成。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况:2024年本年收入为1606.41万元,比上年减少1485.48万元,减少48.04%。其中,财政拨款收入1606.41万元(一般公共预算财政拨款收入1606.41万元)。
收入减少原因:减少在职人员4人及2024年人才类项目资金由市财政统筹。
2.预算支出情况:2024年本年支出1606.41万元,比上年减少1485.48万元,减少48.04%。其中:基本支出1151.41万元,占总支出的71.68%;项目支出455万元,占总支出的28.32%。本年支出构成为:社会保障和就业支出528.89万元,占本年支出32.92%;卫生健康支出56.29万元,占本年支出3.5%;资源勘探工业信息等支出973.99万元,占本年支出60.64%;住房保障支出47.24万元,占本年支出2.94%。
支出减少的主要原因:
(1)2024年基本支出比上年减少133.48万元,主要原因:2024年较上年在职人员减少4人,离退休人员减少4人。
(2)2024年项目支出比上年减少1352万元,主要原因:2024年人才类项目资金由市财政统筹。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费预算总额为123.41万元,与上年相比减少15.72万元,减少11.3%。减少原因主要是:在职人数相较于上年减少4人。其中,办公费22万元,水费0.5万元,电费3.5万元,维修(护)费1万元,工会经费7.87万元,福利费56.26万元,其他交通费用22.78万元,其他商品和服务支出9.5万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费一般公共预算总额4万元,比上年预算减少1万元,减少20%。 分别如下:
1.公务接待费4万元,比上年减少1万。主要原因:落实党的政策,减少不必要的开支。
2.公务用车购置及运行费0万元,与上年持平。
3.因公出国出(境)费0万元,与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求,2024年我部门编制政府采购预算17万元,比上年减少15万元,减少46.88%,预算减少主要原因:工程类采购及货物类采购减少。其中:货物类政府采购预算2万元,主要是复印纸等支出;服务类政府采购预算15万元,主要是审计服务、印刷费等支出;工程类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
2024年本部门占有通用设备385台,专用设备0台,公务用车0辆,办公用房由市机关事务服务中心统一调配。2024年本部门现有国有资产总值为97万元。
预计2024年本部门新增资产情况:预计新增办公设备0万元。
2024年本部门计划处置资产情况: 本年度暂无资产处置计划。
八、重点项目预算绩效情况
“工业企业发展专项”主要内容是:加快实施技改提能,支持优势产业深耕细分领域,加强新技术新产品创新迭代,完善产业生态,提升全竞争优势。推动重点产业链发展,围绕四大优势主导产业,带动产业链整体竞争力提升。2024年预算安排105万元,其中:一般公共预算财政拨款收入105万元。
“专精特新企业融通发展、资本项目对接活动”主要内容是:高水平举办一流峰会,筹备全国专精特新企业高峰论坛暨产业招商大会,推动优质企业“引进来”“走出去”。2024年预算安排200万元,其中:一般公共预算财政拨款收入200万元。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明:
表8为空表,原因是2024年无政府性基金预算。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门无对下转移支付项目支出。
3.其他情况说明
无
十、专业名词解释
1.运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:1.鄂州市经济和信息化局2024年部门预算公开表
2.2024年部门整体绩效目标表