2019年决算

信息来源:市公共资源交易中心 日期:2020-11-12

鄂州市公共资源交易中心2019年部门决算

  目  录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关公共资源交易工作的方针政策和法律法规。
2、为进场交易的工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让、药品和高值医用耗材招标采购以及其它公共资源交易提供市级交易平台及相关服务。
3、规范进场交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商等各方市场主体的交易行为。
4、负责办理进场交易项目的交易登记手续;负责提供进场交易项目的交易服务;及时向有关部门报告公共资源交易活动中的违法违规行为,并协助有关部门调查。
5、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库,收集、存贮和发布交易信息,为交易各方提供信息服务;负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。
6、协助招标人(采购人)开展专家库专家的抽取工作。
7、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还工作。
8、负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存,提供查询服务。
9、负责指导各区公共资源交易中心的业务工作。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市公共资源交易中心内设机构5个,分别是:综合科、工程建设交易科、政府采购科、自然资源和产权交易科、信息技术科。
2、部门决算单位组成
2019年部门决算共1个单位。
三、部门人员构成
鄂州市公共资源交易中心编制人数 15名;实有人数18名。财政供养人数 14名,其中:在职人数14名,退休人数2名,聘用人员7名。
第二部分 2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
(一)2019年部门决算总收入399.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入399.26万元,占收入的100%。其他收入0万元,占收入的0%。上年结转0万元,占收入的0%。
(二)2019年部门决算总支出404.54万元。其中:基本支出149.60万元,占支出的25%。项目支出254.94万元,占支出的42.59 %。
按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出390.05万元,社会保障和就业支出5.85万元,卫生健康支出3.53万元,住房保障支出5.11万元 。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出127.55万元,商品和服务支出217.89万元,对个人和家庭的补助7.07万元,资本性支出52.03万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入399.26万元。比上年决算增加196.16万元,增长96.58%,主要原因是因机构改革,人员从原市公共资源交易监督管理局调入7人,财政拨入人员经费增加。
2019年部门决算总支出404.54万元。比上年决算增加85.8万元,增长26.92 %,主要原因是因机构改革,人员经费支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算399.26万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入399.26万元、上年结转  0万元,政府性基金预算0万元。支出总决算404.54万元。主要包括:一般公共服务支出390.05万元,社会保障和就业支出5.85万元,卫生健康支出3.53万元,住房保障支出5.11万元 。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出404.54万元,比上年增加85.8  万元,增长26.92 %。具体情况如下:
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出118.30万元,比上年决算数增加90.3万元。主要用于人员经费支出。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出125.78万元,比上年决算数增加102.41万元。主要用于项目支出。
(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出16.82万元,比上年决算数减少6.50万元。主要用于人员养老保险支出。
(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出128.53万元,比上年决算数减少115.54万元。主要用于项目支出。
(五)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出0.62万元,比上年决算数增加0.62万元。主要用于第一书记补助支出。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0.23万元,比上年决算数增加0.23万元。主要用于退休人员福利费。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出5.62万元,比上年决算数增加5.62万元。主要用于人员养老保险支出。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.53万元,比上年决算数增加3.53万元。主要用于人员医疗保险支出。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5.11万元,比上年决算数增加5.11万元。主要用于人员住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算149.60万元,占决算总额的36.98%。其中:
(一)人员经费127.78万元。包括:
工资福利支出127.55万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助0.23万元,主要用于:医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费21.83万元。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出21.83万元,其中:办公费1.97万元、印刷费0.09万元、邮电费2.84万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.08万元、劳务费4.21万元、工会经费7.73万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费0.30万元、其他交通费用2.66万元、其他商品服务支出0.43万元、办公设备购置费0.23万元。比年初预算数增加15.3 万元,增长234.3%。主要原因是:机构改革,人员增加。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日,房屋 0 平,金额0万元,办公用房为无偿使用鄂州市机关事务管理局房屋;车辆0辆;单位价值 50 万元以上通用设备2  台(套),价值103.23万元;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套);其他固定资产310.86万元。
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金97万元,占一般公共预算项目支出总额254.94万元的38.05%。从组织开展整体支出绩效评价结果来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,保证了项目的正常运行,基本达到预期绩效目标。
附件:2019年度鄂州市公共资源交易中心整体支出绩效自评表
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
评审费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为6万元,完成预算75%。主要产出和效益:集中采购业务197次,其中公开招标15次;竞争性谈判16次,竞争性磋商3次,询价采购3次,商城采购160次,完成采购金额7008.2万元,节约资金3572.1万元,节约率为33.8%。发现的问题及原因:无。
业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为65万元,执行数为63万元,完成预算97%。主要产出和效益:建设工程招投标项目116个,中标金额1604898.06万元,节约资金196311.18万元,节资率为10.9%。集中采购业务197次,其中公开招标15次;竞争性谈判16次,竞争性磋商3次,询价采购3次,商城采购160次,完成采购金额7008.2万元,节约资金3572.1万元,节约率为33.8%。
机房容灾备份项目绩效自评综述:项目全年预算数为24万元,执行数为0万元,该项目未执行。
附件:《2019年度项目支出绩效自评表》
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
评审费、业务费项目于2019年完成,机房容灾备份项目于2020年已执行,加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
本单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设,围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准,规范项目经费的管理。
九、政府采购执行情况说明
本单位 2019 年度政府采购支出总额1.85 万元,其中:政府采购服务支出 1.85 万元。比上年减少325.28万元,主要原因2018年单位搬迁到市民中心发生购置办公设备及电子设备费用。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算0.86万元,比上年减少0.65万元,下降43 %。其中:
(一)因公出国(境)费决算 0万元,比上年决算增加(或减少)0万元,上升(或下降) 0 %。
(二)公务接待费决算0.08万元,比上年减少0.20万元,下降71.43 %。主要原因:主要用于省及地市州交易中心交流学习考察招投标接待工作。2019年国内公务接待共1批次,共计10人。
(三)公务用车购置及运行维护费 0.78万元,比上年减少0.45万元。其中:
1.公务用车购置费0万元,比上年增加(或减少 )   0万元,上升(或下降)0 %。
2.公务用车运行维护费0.78万元,比上年减少0.45   万元,下降36.59%,主要原因:严格执行中央八项规定,认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求,严格控制公务用车。
2019年公务用车购置量0台,保有量1台。因机构改革,从原公共资源交易监督管理局调拨1台公务用车。调拨手续在2020年度办理完成。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位无政府性基金支出。
第三部分  专业名词解释
(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
(四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
(七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。
(九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市公共资源交易中心2019年部门决算表
附件:鄂州市公共资源交易中心2019年部门决算表

 
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